借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師你好 我這邊22年第四季度做了一筆無票收入入賬 40w 當(dāng)時(shí)沒計(jì)提增值稅 然后現(xiàn)在23年1季度開票了 需要交增值稅 我這邊1季度做賬時(shí)直接 補(bǔ)提增值稅可以嗎
老師,22年有一筆材料款已經(jīng)付款,但是供應(yīng)商沒給開發(fā)票,23年開具的發(fā)票,我要怎么做賬12月,23年1月又要怎么做賬呢,22年還缺少一部分材料發(fā)票
老師,你好,23年開始做賬,但是22年有一筆增值稅36.82沒有計(jì)提,23年要怎么做賬這邊增值稅呢
你好老師,22年所屬期的應(yīng)繳的增值稅,但是記賬公司沒給記賬,23年3月份繳了稅,23年3月份該怎么記賬
老師,我想問一下,如果23年有一筆應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅沒有做對,但是現(xiàn)在23年已結(jié)賬且已申報(bào)稅了,這樣的話能不能反結(jié)賬修改23年簡易計(jì)稅那一筆?
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個(gè)體工商戶采購500元以內(nèi)的物品,未開發(fā)票,以加蓋個(gè)體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會(huì)計(jì)對方要注意什么

