你好 22年的時(shí)候,借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 23年的時(shí)候,借:原材料,貸:預(yù)付賬款?

老師你好,請(qǐng)問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用了,12月31號(hào)沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫(kù)了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫(kù),現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫(kù)的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
老師,我想問下就是有22年付款但是22年收到的發(fā)票,沒有在22年去原材料,還是掛賬預(yù)付賬款,22年已經(jīng)結(jié)賬不能反結(jié)賬,要怎么處理這筆呢
老師,22年有一筆材料款已經(jīng)付款,但是供應(yīng)商沒給開發(fā)票,23年開具的發(fā)票,我要怎么做賬12月,23年1月又要怎么做賬呢,22年還缺少一部分材料發(fā)票
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


想在22年就計(jì)入原材料,22年還缺一些材料發(fā)票
匯算清繳前收到的
你好,2022年還沒有取得發(fā)票,不應(yīng)當(dāng)計(jì)入原材料核算的?
但是我現(xiàn)在22年材料發(fā)票缺著,貨22年收到的,但發(fā)票是23年開的,不能暫估?匯算清繳前收到了
你好,貨22年收到的,但發(fā)票是23年開的,可以暫估 借;原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
但是我已經(jīng)付款了,還要掛應(yīng)付賬款?
你好,貨22年收到的,但發(fā)票是23年開的,可以暫估 借;原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估? 已經(jīng)付款了,借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款
那我23年怎么做分錄呢
你好 23年針對(duì)取得有發(fā)票的部分 借:原材料,貸:預(yù)付賬款?
不是啊,我的意思是我22年預(yù)付款的那些23年收到的發(fā)票,想入在22年的材料,我分別怎么做分錄
你好 沒有發(fā)票的部分 借;原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估? 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 有發(fā)票的部分 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:預(yù)付賬款?
那我再用預(yù)付賬款沖減應(yīng)付賬款—暫估?23年收到的22年的發(fā)票的時(shí)候?
你好,23年收到的22年的發(fā)票的時(shí)候,是針對(duì)有發(fā)票的部分??
是我在22年預(yù)付款5萬元,貨已經(jīng)發(fā)過來了,當(dāng)時(shí)做的分錄是借預(yù)付賬款,貸方銀行存款,但是是在23年收到的這5萬元發(fā)票。我要把這張23年的發(fā)票去在22年的材料成本我怎么做分錄
你好,22年的時(shí)候 借;原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估? 這樣就計(jì)入材料成本了啊
那我怎么把應(yīng)付賬款沖減掉呢
取得發(fā)票的時(shí)候,把暫估的分錄沖銷就是了?