你好 22年的時候,借;預付賬款,貸:銀行存款 23年的時候,借:原材料,貸:預付賬款?
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經入庫領用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應該怎么做賬務處理啊
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經領用了,有的已經出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因為發(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內容跟我暫估入庫的有出入,22年已經關賬,我23年該怎么處理呢?
老師,我想問下就是有22年付款但是22年收到的發(fā)票,沒有在22年去原材料,還是掛賬預付賬款,22年已經結賬不能反結賬,要怎么處理這筆呢
老師,22年有一筆材料款已經付款,但是供應商沒給開發(fā)票,23年開具的發(fā)票,我要怎么做賬12月,23年1月又要怎么做賬呢,22年還缺少一部分材料發(fā)票
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農產品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農產品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產包含存貨不
想在22年就計入原材料,22年還缺一些材料發(fā)票
匯算清繳前收到的
你好,2022年還沒有取得發(fā)票,不應當計入原材料核算的?
但是我現(xiàn)在22年材料發(fā)票缺著,貨22年收到的,但發(fā)票是23年開的,不能暫估?匯算清繳前收到了
你好,貨22年收到的,但發(fā)票是23年開的,可以暫估 借;原材料,貸:應付賬款—暫估?
但是我已經付款了,還要掛應付賬款?
你好,貨22年收到的,但發(fā)票是23年開的,可以暫估 借;原材料,貸:應付賬款—暫估? 已經付款了,借;預付賬款,貸:銀行存款
那我23年怎么做分錄呢
你好 23年針對取得有發(fā)票的部分 借:原材料,貸:預付賬款?
不是啊,我的意思是我22年預付款的那些23年收到的發(fā)票,想入在22年的材料,我分別怎么做分錄
你好 沒有發(fā)票的部分 借;原材料,貸:應付賬款—暫估? 借;預付賬款,貸:銀行存款 有發(fā)票的部分 借;預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:預付賬款?
那我再用預付賬款沖減應付賬款—暫估?23年收到的22年的發(fā)票的時候?
你好,23年收到的22年的發(fā)票的時候,是針對有發(fā)票的部分??
是我在22年預付款5萬元,貨已經發(fā)過來了,當時做的分錄是借預付賬款,貸方銀行存款,但是是在23年收到的這5萬元發(fā)票。我要把這張23年的發(fā)票去在22年的材料成本我怎么做分錄
你好,22年的時候 借;原材料,貸:應付賬款—暫估? 這樣就計入材料成本了啊
那我怎么把應付賬款沖減掉呢
取得發(fā)票的時候,把暫估的分錄沖銷就是了?