同學(xué),你好,生產(chǎn)企業(yè),要有嚴(yán)格生產(chǎn)流程,你才能做出你想要的數(shù)據(jù)的。, 從車間生產(chǎn)計劃單開始,領(lǐng)料單,領(lǐng)的料是生產(chǎn)什么產(chǎn)品,每天生產(chǎn)出來的成品臺賬,月末盤點等等。 月末,生產(chǎn)成本科目的余額就是產(chǎn)成品,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的,就是庫存商品
老師好,我們是一家農(nóng)藥批發(fā)零售的企業(yè),主要銷售成品農(nóng)藥,我們現(xiàn)在通過采購原材料代加工的方式銷售成品,另外就是代工的輔料(箱子、盒子等)由代工工廠提供,商品由他們倉庫發(fā)出,運費他們負(fù)責(zé)。請問這個分錄怎么做呢?
老師你好,請教下,1、我們公司是加工企業(yè),有些是客戶提供物料過來加工,有些是自購材料加工包工包料,客供的都有編碼入了系統(tǒng),自購的沒有編碼然后沒有入系統(tǒng),現(xiàn)在我是把自購的材料庫存全部盤點一遍編上內(nèi)部編碼然后入到系統(tǒng),這樣好管理庫存; 2、現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)這樣一個問題,一個工單有300件,本月只出貨100件,但是倉庫把這些300套的料全部發(fā)下去了,那我應(yīng)該怎么做才能完善好做成本的數(shù)據(jù)啊
老師你好,我所在的公司目前主營業(yè)務(wù)是幫一家商貿(mào)企業(yè)做鋼材加工貿(mào)易,每個月只會開加工費的票,支付工人工資,鋼材采購和銷售都不經(jīng)過我們,每個月賬務(wù)處理都沒有委托加工物資這一項,直接只有加工費銷項發(fā)票,以及一些零星的加工配件采購,現(xiàn)在我會每月把工人工資和零星的加工配件全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想請問我在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候,需要做什么樣的附件呢,麻煩老師解答一下,謝謝
老師,我們是來料加工企業(yè),原材料全部由客戶提供,我們只負(fù)責(zé)加工機(jī)械零部件,我想問一下,我想體現(xiàn)在賬上我們的產(chǎn)成品和庫存商品,這這么體現(xiàn)?
麻煩懂工業(yè)企業(yè)的老師解答一下,謝謝(郭老師,不要接) 我們是來料加工企業(yè),原材料全部由客戶提供,我們只負(fù)責(zé)加工機(jī)械零部件,我想問一下,想在賬上體現(xiàn)我們的產(chǎn)成品和庫存商品,這怎么體現(xiàn)?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補申報個稅?