同學(xué)你好 你們委托加工還是受托加工
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時候這個制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,我們原來是商貿(mào)企業(yè)(后轉(zhuǎn)制造業(yè)目前想轉(zhuǎn)回商貿(mào)),一般納稅人,主要是銷售音響等電子產(chǎn)品。所銷售的產(chǎn)品是采用委托加工方式,由加工廠選取供應(yīng)商,我司支付款材料貨款并收取采購發(fā)票,供應(yīng)商直接送材料到加工廠,加工完畢后直接發(fā)貨客戶,由我司收取銷售貨款并開出銷售發(fā)票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬,在產(chǎn)品36萬(加工完就發(fā)貨,并沒有庫存商品),應(yīng)收約760萬,預(yù)收約865萬,應(yīng)付約580萬,其它應(yīng)付款約480萬,全年銷售約3000萬,目前賬上會有什么稅務(wù)風(fēng)險,以及該如何調(diào)整、平賬?補(bǔ)充:實(shí)際加工廠是老板另外一間企業(yè),并未支付任何加工費(fèi)(含發(fā)票)
老師您好 我們是農(nóng)業(yè),主營微生物肥生產(chǎn)銷售,有ABCD幾家分公司,都是獨(dú)立核算的,A公司持有藻種的專利技術(shù),但是A公司因案子賬戶凍結(jié)無法正常經(jīng)營,現(xiàn)所有業(yè)務(wù)往來都由B公司簽約合作和收款,但是B公司其實(shí)沒有實(shí)際的工廠,采購材料都是存放在C和D公司,對外銷售也都是由C公司或D公司的工廠來幫忙出貨和生產(chǎn),1:老師作為B公司使用A公司的專利技術(shù)是不是需要支付使用費(fèi)?。ㄒ恢睕]付過),2:B公司沒有實(shí)際的工廠發(fā)生銷售的話這個怎么核算成本呢老師
老師好,我們是一家農(nóng)藥批發(fā)零售的企業(yè),主要銷售成品農(nóng)藥,我們現(xiàn)在通過采購原材料代加工的方式銷售成品,另外就是代工的輔料(箱子、盒子等)由代工工廠提供,商品由他們倉庫發(fā)出,運(yùn)費(fèi)他們負(fù)責(zé)。請問這個分錄怎么做呢?
#提問#老師我們企業(yè)最近又開始讓其他企業(yè)代加工,為了核算成本方便,領(lǐng)導(dǎo)說發(fā)給對方的原料直接按銷售我們公司給開票,對方產(chǎn)出來的產(chǎn)品按出率給我們,不夠的他們補(bǔ),他們再銷售給我們,給我們開票,老師這種代加工我們需要注意什么,倉庫和財務(wù)應(yīng)該做哪些?還有就是我們銷售給對方原料價值是材料價加運(yùn)費(fèi)加包裝物等銷售,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本也用這個價是嗎還是其他價格?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
我們采購原材料,把原料給生產(chǎn)企業(yè),讓他們加工,但是輔料他們提供 應(yīng)該算是半包,我們委托他們加工
同學(xué)你好 那你們做委托加工的就可以了
麻煩回答的專業(yè)點(diǎn)好嗎?我知道是委托加工,但是不知道分錄怎么寫?
同學(xué)你好 委托加工會計分錄:發(fā)給外單位加工的物資,按實(shí)際成本:借:委托加工物資;貸:原材料,庫存商品等,材料成本差異(或借方)。支付加工費(fèi)用、應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)等:借:委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:銀行存款等。 委托方在委托加工過程中的會計分錄: (1)委托方與受托方簽訂委托加工合同后,按合同向受托方發(fā)出委托加工物資: 借:委托加工物資 貸:原材料 對于發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 (2)受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) ——應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款應(yīng)付賬款 (3)運(yùn)回加工物資過程中支付的運(yùn)雜費(fèi): 借:委托加工物資 貸:銀行存款 (4)委托加工物資運(yùn)抵倉庫,辦理入庫: 借:原材料 貸:委托加工物資
我寫的是:1、借:委托加工物資 貸:原材料 2、借:庫存商品 貸:委托加工物資 3、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣可以嗎 但是我不知道怎么體現(xiàn)加工費(fèi)?
同學(xué)你好 這個不能 上面我給你的分錄寫了 你看看
因?yàn)槲覀儾恢Ц哆\(yùn)費(fèi),委托加工物資加工費(fèi)也沒有開發(fā)票,所以有些分錄是沒有的,但是銷售出去不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?現(xiàn)在就是怎么體現(xiàn)加工費(fèi)的問題我不太懂
同學(xué)你好 這個委托加工的加工費(fèi)要有發(fā)票呀
有沒有發(fā)票不影響入賬吧,實(shí)際的發(fā)生額都得正常入賬的
同學(xué)你好 不是的 你做內(nèi)賬不影響 外賬是不能的哦
老師好,我們不分內(nèi)外賬,沒有正規(guī)發(fā)票的我們匯算時納稅調(diào)增就行了
同學(xué)你好 如果調(diào)增的話可以 沒有發(fā)票你可以入賬
說了半天還是沒有獲得想要的解析和答案
加工費(fèi)的分錄給你寫了呀 受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等 借:委托加工物資 ——應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款應(yīng)付賬款
我們只提供原料,輔料這部分他們提供,這個怎么用分錄顯示,另外我寫的那個分錄委托加工物資里面包含了原材料但不包含運(yùn)費(fèi)和輔料,好像還是不太合適,那樣寫
同學(xué)你好 輔料的發(fā)票有沒有嗎
輔料我們不提供,是他們提供的,也是沒有發(fā)票的,包含運(yùn)費(fèi),所以現(xiàn)在我全部都走委托加工物資了,但是考慮再三還是覺得不太合適
同學(xué)你好 那就還是上面的分錄 沒有發(fā)票的都暫估 借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣