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請問老師,比如十萬營業(yè)額,增值稅按照3%減按1%計(jì)算,是怎么算的呢?附加費(fèi)是在增值稅金額上進(jìn)行計(jì)算的嗎?

2023-10-23 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-23 12:01

你好,是需要計(jì)算增值稅的應(yīng)納稅額??

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快賬用戶3558 追問 2023-10-23 12:02

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-10-23 12:03

你好,小規(guī)模增值稅的應(yīng)納稅額=不含稅收入*1% 附加稅=增值稅*附加稅稅率?

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快賬用戶3558 追問 2023-10-23 12:05

小規(guī)模增值稅3%減按1%計(jì)算,比如十萬塊錢算來是多少,怎么算的呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 12:06

你好,小規(guī)模增值稅的應(yīng)納稅額=不含稅收入*1%=10萬/1.01*1%?

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你好,是需要計(jì)算增值稅的應(yīng)納稅額??
2023-10-23
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報(bào)表上免稅銷售額是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計(jì)算。 具體來說,您在入賬營業(yè)外收入時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅,然后將稅后金額計(jì)入營業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
是的,需要交稅是這樣,是的
2020-10-20
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,不需要通過營業(yè)外收入體現(xiàn)
2023-04-02
您好,是抵減后的增值稅計(jì)算,因?yàn)楦郊佣愂且詫?shí)繳的增值稅為基數(shù)。 在增值稅申報(bào)后,自動(dòng)鏈接到附加稅申報(bào)表的
2023-12-10
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