你好,是需要計(jì)算增值稅的應(yīng)納稅額??
老師,麻煩問一下,增值稅免稅分錄,那個(gè)金額,是按3%算,還是按1%算,還是按照稅盤上的金額計(jì)入營業(yè)外收入?
老師您好,2023年小規(guī)模企業(yè)開具普票按照1%計(jì)算增值稅,比如開具了30萬普票,1%稅額為2970.30元,增值稅報(bào)表上有8910.89的免稅額,這個(gè)8910.89的免稅額是怎么計(jì)算的?要做進(jìn)賬里嗎?增值稅稅額2970.30是計(jì)入營業(yè)外收入吧?
請問老師,比如十萬營業(yè)額,增值稅按照3%減按1%計(jì)算,是怎么算的呢?附加費(fèi)是在增值稅金額上進(jìn)行計(jì)算的嗎?
老師,請問增值稅有加計(jì)抵減的,是按照遞減后的應(yīng)繳增值稅額?收入計(jì)算增值稅稅負(fù)嗎
請問適用加計(jì)抵減的行業(yè),附加稅是按照抵減前的增值稅還是抵減后的增值稅計(jì)算呢?繳納的時(shí)候又是怎么繳納呢
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票啊?
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
是的老師
你好,小規(guī)模增值稅的應(yīng)納稅額=不含稅收入*1% 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
小規(guī)模增值稅3%減按1%計(jì)算,比如十萬塊錢算來是多少,怎么算的呢?
你好,小規(guī)模增值稅的應(yīng)納稅額=不含稅收入*1%=10萬/1.01*1%?