借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不需要通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入體現(xiàn)
老師,現(xiàn)在小規(guī)模1% ,30萬(wàn)免征增值稅,申報(bào)表跳出免稅額是按3%的,那寫(xiě)分錄,優(yōu)惠稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按開(kāi)票的1%還是3%金額做賬?
老師好,小規(guī)模公司季度銷(xiāo)售收入不超45萬(wàn),增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)增值稅是按不含稅收入的百分之1還是百分之3算呢,增值稅申報(bào)表的減免稅額是按3算的,開(kāi)票軟件是按1算的
#提問(wèn)#老師小規(guī)模納稅人免稅的會(huì)計(jì)分錄營(yíng)業(yè)外收入部分要按照3%算還是1%算?
老師,麻煩問(wèn)一下,增值稅免稅分錄,那個(gè)金額,是按3%算,還是按1%算,還是按照稅盤(pán)上的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
你好老師,麻煩問(wèn)一下,有無(wú)票收入的,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅項(xiàng)目本期發(fā)生額按含無(wú)票收入的金額計(jì)算填寫(xiě)還是按稅控盤(pán)上的金額計(jì)算填寫(xiě)
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,您是不是看錯(cuò)問(wèn)題了,我這個(gè)問(wèn)的是,我小規(guī)模增值稅減免的稅款,不是放到營(yíng)業(yè)外收入里嗎?我想問(wèn)的是我這個(gè)減免的金額,是按2%記,還是3%記,還是按稅盤(pán)上的金額記
學(xué)員您好按2%專票先都填在3%欄目下,稅額差2%填在減免稅欄
老師,我問(wèn)的是我這個(gè)減免稅的分錄的填寫(xiě),這個(gè)減免稅分錄的金額,這個(gè)金額怎么確定,不是問(wèn)的怎么報(bào)稅
開(kāi)始就做了會(huì)計(jì)分錄給你,不需要交稅就不要提現(xiàn),增值稅需要交多少記多少應(yīng)交稅金
不需要體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入