如果在電子稅務(wù)局更正申報以后,利潤表和所得稅申報表的利潤總額仍然存在差異,可以采取以下方法來查找原因: 1.檢查收入和支出項目:檢查所有收入和支出項目,包括銷售收入、成本費(fèi)用、稅金及附加等,確保沒有遺漏或錯誤。 2.檢查會計憑證:進(jìn)一步檢查企業(yè)的會計憑證,確保憑證的錄入沒有錯誤。比對利潤表上的各項數(shù)據(jù)與會計憑證的對應(yīng)關(guān)系,確保數(shù)據(jù)的一致性。 3.調(diào)整差異項目:如果發(fā)現(xiàn)利潤總額與利潤表中仍然存在差異,那么需要進(jìn)一步分析和調(diào)整差異項目。一些常見的差異項目包括:未確認(rèn)的收入或費(fèi)用、計提不足或過多的折舊和攤銷、差額征稅等。針對這些差異項目,需要仔細(xì)檢查相關(guān)的會計憑證和憑證錄入,進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 此外,如果是季度企業(yè)所得稅申報后,對財務(wù)報表進(jìn)行了更正,但未及時更正企業(yè)所得稅申報,也會導(dǎo)致“利潤總額”不一致
你好,老師,我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務(wù)報表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計提? 計提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
老師好,請問我增值稅附加稅申報的時候少計提了金額,現(xiàn)在更正申報了,那所得稅申報表更正是不是把補(bǔ)計提的部分和滯納金一起計入利潤總額里,減少利潤總額的金額就可以了呢
請問老師,我申報2021年年報時年報和財務(wù)報表利潤總額數(shù)據(jù)不一致,在電子稅務(wù)局怎么查詢我原來申報的報表呀
請金金老師回答:我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局更正申報以后,利潤表和所得稅申報表的利潤總額還差點(diǎn)數(shù)據(jù),怎么找是哪里的原因
請問老師,申報季度所得稅時,稅務(wù)局申報表利潤總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用,所以是不是應(yīng)該用財務(wù)報表里的利潤總額減去所得稅費(fèi)用后的凈利潤填寫在稅務(wù)局季度申報表利潤總額那一欄?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財費(fèi)用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
我更正了二季度的財務(wù)報表申報表,因為二季度繳納了所得稅,所以只能根據(jù)所得稅的申報數(shù)據(jù)來改利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,但是我又沒有二季度的資料,只有期末數(shù)據(jù),所以不知道從哪里下手查找差異
更正了二季度的財務(wù)報表申報表,因為二季度繳納了所得稅,所以只能根據(jù)所得稅的申報數(shù)據(jù)來改利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,但是只有期末數(shù)據(jù),不知道從哪里下手查找差異,可以按以下步驟操作: 1.登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“電子申報菜單欄”-“財務(wù)報表”。 2.點(diǎn)擊“提交”按鈕,進(jìn)入“申報結(jié)果查詢”頁面。 3.點(diǎn)擊“更正”按鈕,進(jìn)入“財務(wù)報表調(diào)整”頁面 4.修改正確的財務(wù)報表數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“提交”按鈕 此外,如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表報錯,可以攜帶財務(wù)報表修改申請(加蓋公章)及紙制財務(wù)報表到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳,由稅收申報崗位人員進(jìn)行審核并修改申報數(shù)據(jù)
不知道哪里數(shù)據(jù)有問題怎么修改呢
那就按實際的金額來才可以
問題我沒有之前的,怎么按實際的來
為啥會沒有呢 沒有交接嗎 你新來的嗎