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老師,收到個稅2%的退換,價稅分離,增值稅要在報表里面體現(xiàn)交稅申報嗎?應(yīng)該怎么處理啊第一次遇到

2023-10-23 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 10:12

你好,填寫到服務(wù)收入那里面申報就可以了。

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你好,填寫到服務(wù)收入那里面申報就可以了。
2023-10-23
你好, 借,其他應(yīng)收款-出口退稅 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2022-04-07
是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2023-01-14
你好,生生產(chǎn)企業(yè)免抵退是要退稅的,不是虛擬數(shù)字的.增值稅報表上的金額和賬上的科目對應(yīng)的金額是一致的. 退稅匯總表打印出來, 上有應(yīng)退稅額和免抵稅額.都要作分錄的
2022-01-12
固定資產(chǎn)關(guān)鍵是你以前抵扣過進(jìn)項稅沒呢?
2022-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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