你好,13%銷售貨物附表一里面填寫的。

老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
請(qǐng)問老師,本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多,現(xiàn)在出口退稅已經(jīng)正式申報(bào),增值稅報(bào)表不能作廢修改,打電話問12366得到的反饋是下個(gè)月免抵退銷售額少申報(bào)一萬多,同時(shí)也咨詢了專管員得到的回復(fù)是不會(huì)影響出口退稅?,F(xiàn)在的問題是,聽說增值稅申報(bào)大于金稅數(shù)字沒關(guān)系,但是小于金稅數(shù)字就會(huì)影響清卡,按照12366的做法的話,那我下個(gè)月豈不是會(huì)影響清卡嗎?
老師好,請(qǐng)問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時(shí)增值稅申報(bào)表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請(qǐng)免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,建筑公司有留抵稅額,專管員建議不要退,直接在未開具發(fā)票銷售額里面填,請(qǐng)問現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際的銷項(xiàng)還是結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)表上申報(bào)的銷項(xiàng)?
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺(tái)汽車超重機(jī),之前以定金19000開了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請(qǐng)問報(bào)增值稅的時(shí)候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發(fā)票欄,411000填未開票收入?但這申報(bào)表上開具其他發(fā)票對(duì)應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師,如果公司開設(shè)計(jì)費(fèi),每月銷項(xiàng)很高,幾乎沒有進(jìn)項(xiàng),會(huì)預(yù)警么
廚房天然氣是不是計(jì)入員工福利費(fèi)啊
老師您好,公司購買股東的二手車 這個(gè)價(jià)格怎么定呀,公司這邊想做成本,13年的奧迪A6原價(jià)70萬左右,現(xiàn)在賣給公司20萬合理不?這個(gè)定價(jià)稅務(wù)會(huì)查不老師
數(shù)電發(fā)票初次付額是什么時(shí)間操作的,已經(jīng)開過數(shù)電票的還用付額嗎
我們是建筑施工單位,對(duì)方有項(xiàng)目(房建)掛靠在我們公司,印花稅按收入5/10000收,可以了嗎?
請(qǐng)問下 我司是小規(guī)模納稅人 我們租的一間屋子現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給其他公司,物業(yè)費(fèi)的發(fā)票按哪個(gè)稅率開
發(fā)票開了又作廢需要交印花稅嗎
郭老師,我們做工程的,做了60萬,我們簡易計(jì)稅的,我們有一些材料工具,花了20萬,這樣的進(jìn)項(xiàng)票我們能用嗎
老師好,注冊(cè)資金必須法人用現(xiàn)金匯到公司賬戶嗎?用卡可以不?
老師,請(qǐng)問一下老板每個(gè)月到15號(hào)了都不能給我確認(rèn)工資,那我的個(gè)稅應(yīng)該怎么報(bào)呀

