你好,因?yàn)槭菓?yīng)納稅暫時(shí)性差異,未來(lái)多交稅,本期少交稅的,所以本期應(yīng)交稅費(fèi)減少5萬(wàn)
老師,如果第三問(wèn)分錄我可以這樣答嗎 借:所得稅費(fèi)用800 遞延所得稅資產(chǎn)5 貸:遞延所得稅負(fù)債5 其他綜合收益5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅795
第三問(wèn)為什么不是借:所得稅費(fèi)用 800 貸:遞延所得稅負(fù)債5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅795
這道題為什么所得稅費(fèi)用不是60 借 所得稅費(fèi)用 60 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 55。 貸 遞延所得稅負(fù)債5 不是這樣嗎 為什么不管遞延所得稅負(fù)債這個(gè)呢
這個(gè)分錄中,為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債寫(xiě)上 ? 為什么不是借所得稅費(fèi)用787.5遞延所得稅資產(chǎn)12.5。貸應(yīng)交稅費(fèi)795。遞延所得稅負(fù)債5?
這個(gè)遞延稅5萬(wàn),分錄:借所得稅費(fèi)用5 貸遞延所得稅負(fù)債5 為什么減少當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)5萬(wàn)?
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷(xiāo)售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷(xiāo)是填寫(xiě)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(hù)(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專(zhuān)票給甲方,這兩張專(zhuān)票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專(zhuān)票。現(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專(zhuān)票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專(zhuān)票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看