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老師好,我們是小規(guī)模建筑公司,用預(yù)收工程款(未開銷項(xiàng)發(fā)票)支付工人工資,做樣做工資計(jì)提及發(fā)放分錄?

2023-10-21 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-21 17:54

你好,學(xué)員 預(yù)收的話 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 支付的話 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

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快賬用戶3289 追問 2023-10-21 17:56

老師好,這情況不需要做工資計(jì)提嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-21 18:00

計(jì)提是另外的 借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬

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你好,學(xué)員 預(yù)收的話 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 支付的話 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2023-10-21
你好 你可以就開 建筑服務(wù) *工程服務(wù) 或者是建筑服務(wù)*工程款 這樣來開票就行了。 不需要后面在寫那么多
2020-11-12
您好,同學(xué),借預(yù)付賬款,貸銀行存款
2021-09-28
支付出去的工資需要對(duì)方開發(fā)票過來。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 收到發(fā)票后,附該憑證后面,或者沖銷該憑證,再做憑證
2021-10-20
同學(xué)您好,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅
2021-10-10
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