 
                            你好,按平均售價計(jì)算增值稅,僅限于用于食堂裝修、用于職工宿舍樓裝修的貨物
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    某增值稅一般納稅人于2019年5月斥資981萬元(含稅)購進(jìn)一棟大樓(取得增值稅專用發(fā)票)用作職工宿舍。11月決定將該宿舍改建為生產(chǎn)經(jīng)營場所,假設(shè)不動產(chǎn)凈值率為80%。 某一般納稅人企業(yè)于2019年5月購進(jìn)了一批水泥用于生產(chǎn)經(jīng)營,購進(jìn)時企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,稅額13萬元,企業(yè)已于當(dāng)期認(rèn)證抵扣。2019年6月,該企業(yè)實(shí)際領(lǐng)用該筆水泥時,沒有將該筆水泥用于生產(chǎn)經(jīng)營,而是改用于企業(yè)正在修建的辦公樓。
老師,請問企業(yè)自產(chǎn)的砂漿,用于修建食堂或者職工宿舍,是否食堂銷售?貸方:原材料(成本價) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(類比銷售價*0.13%)嗎
老師,將自產(chǎn)空調(diào) 30 臺用于辦公樓 ,請問是視同銷售嗎,要繳納增值稅嗎
老師我們一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期。廠房設(shè)備都是租賃政府現(xiàn)成的,現(xiàn)在辦公和宿舍一個在樓上一個在樓下,他這個樓上有職工食堂,要裝修,請的裝修公司,他們進(jìn)駐之前,我們自己有個水暖還有一些別的改造之類的費(fèi)用,比如砸墻啊改水電了之類的前期工作有買耗材和備用件易損件,還在進(jìn)行中。這個賬務(wù)處理我該怎么做,這個裝修前期的準(zhǔn)備工作的費(fèi)用是跟后期裝修費(fèi)用合在一起做攤銷還是現(xiàn)在做辦公費(fèi)什么費(fèi),然后裝修的在單獨(dú)處理吶老師
請問老師,將自產(chǎn)的貨物用于辦公樓、用于食堂裝修、用于職工宿舍樓裝修。請問增值稅怎么繳納?
 
                老師 我購買的20萬的固定資產(chǎn)應(yīng)該從利潤減去嗎
去年收房租1萬元元,已開發(fā)票做收入,今年退0.8萬,開紅票如何做賬?
請問公司注冊地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報(bào)提交?謝謝老師,有人說沒接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,有工商年檢的網(wǎng)址嗎
老師,被人挑刺,有人說自己的不是的時候怎么辦?感覺要爆炸了
老師您好,想問下我司是百分百被控股公司,受益人備案信息怎樣填寫
老師好 (消費(fèi)稅問題) 這句話:金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額征收消費(fèi)稅,從高適用稅率。 我的問題:那比如珠寶玉石是在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)征收,珠寶玉石當(dāng)時出廠并銷售時已經(jīng)按照銷售額2萬*10%交過消費(fèi)稅了,那金銀鉑鉆在零售環(huán)節(jié)的銷售額是8萬,組成套裝出售價格是10萬(2+8),那是說在零售環(huán)節(jié)按照10萬*10%(按珠寶玉石的稅率)來交消費(fèi)稅嗎?而已經(jīng)交過的2萬*10%的珠寶玉石的消費(fèi)稅交了也就交了也不能抵掉,是這意思嗎?
老師,74題計(jì)算時第二步當(dāng)期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)是不是就代表不需要交稅?是留抵?

