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請問老師,采購材料的進項稅金1000元已經(jīng)在當期認證抵扣,下個月供應商用沖紅了,那我們在次月申報增值稅時做進項稅金轉(zhuǎn)出,那么轉(zhuǎn)出后,這1000元的進項稅金是不也在增值稅申報表中的本年累計進項稅金中嗎?

2023-10-21 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-21 10:11

是 你當月認證的時候做的是進項,他紅沖了之后,你做的是進項轉(zhuǎn)出,你賬上也累積在進項里面的

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快賬用戶1076 追問 2023-10-21 10:42

老師,就是說,只要進項稅金這1000元我認證抵扣了,再申報進項稅金轉(zhuǎn)出時,這1000元在增值稅申報表本年累計數(shù)當中是包含的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-21 10:43

是的,包含在里面的,不能說你開了紅字信息表,它就不包含了

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快賬用戶1076 追問 2023-10-21 10:47

老師,進項稅金轉(zhuǎn)出的前提時,已經(jīng)認證抵扣了?

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齊紅老師 解答 2023-10-21 10:47

你好是的,是這么做的。

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是 你當月認證的時候做的是進項,他紅沖了之后,你做的是進項轉(zhuǎn)出,你賬上也累積在進項里面的
2023-10-21
你好,對的,是這么做的。
2021-05-12
下午好,1.本月已經(jīng)統(tǒng)計確認了 然后本月銷售方又紅沖,我們是數(shù)電發(fā)票的話,銷售方或我們都可以發(fā)起紅字確認單,對方確認就可以開紅票啦,如果是金稅盤的紙票,只能是我們購買方發(fā)起紅字信息表 2.供應商11月紅沖了10月的發(fā)票 ,我們在11月所屬期也就是12月15日前申報時轉(zhuǎn)出, 3.附表二第20欄申報哈
2024-04-07
對的是的,是這么做的。
2022-06-13
您好,19行本月的應交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
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