是 你當月認證的時候做的是進項,他紅沖了之后,你做的是進項轉(zhuǎn)出,你賬上也累積在進項里面的
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
請問老師,公司買了幾瓶白酒贈送客戶,收到的是專票,進項稅金不能抵扣,那么在申報增值稅時,應該在本期進項稅額明細里選擇免稅項目轉(zhuǎn)出進項稅金?
請問老師,采購材料的進項稅金1000元已經(jīng)在當期認證抵扣,下個月供應商用沖紅了,那我們在次月申報增值稅時做進項稅金轉(zhuǎn)出,那么轉(zhuǎn)出后,這1000元的進項稅金是不也在增值稅申報表中的本年累計進項稅金中嗎?
@小天老師 還有個問題 發(fā)票如果本月已經(jīng)統(tǒng)計確認了 然后本月銷售方又紅沖了怎么辦 還有一個問題供應商111月紅沖了10月的發(fā)票 那這張發(fā)票到什么時候在申報增值稅轉(zhuǎn)出 還有個問題申報增值稅進項轉(zhuǎn)出填在增值稅申報表的什么行當中
老師,上月收入9174.31,銷項稅額825.69 當期(上月)無進項稅額,期末留抵稅額9315.29 當期(上月)無需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31,銷項稅額825.69,那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來呢?申報表上也沒有自動轉(zhuǎn)回?是不是要在本月申報表中的進項稅額那張表填寫轉(zhuǎn)出金額,期末留抵稅額就會增加上月已抵扣的825.69元嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
財務軟件可以自動核算主營業(yè)務成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實際發(fā)生額還是天計提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進項稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應交增值稅銷項稅額就是被進項稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當時沒做這個分錄因為當時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
老師,就是說,只要進項稅金這1000元我認證抵扣了,再申報進項稅金轉(zhuǎn)出時,這1000元在增值稅申報表本年累計數(shù)當中是包含的,是嗎?
是的,包含在里面的,不能說你開了紅字信息表,它就不包含了
老師,進項稅金轉(zhuǎn)出的前提時,已經(jīng)認證抵扣了?
你好是的,是這么做的。