下午好,1.本月已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了 然后本月銷售方又紅沖,我們是數(shù)電發(fā)票的話,銷售方或我們都可以發(fā)起紅字確認(rèn)單,對方確認(rèn)就可以開紅票啦,如果是金稅盤的紙票,只能是我們購買方發(fā)起紅字信息表 2.供應(yīng)商11月紅沖了10月的發(fā)票 ,我們在11月所屬期也就是12月15日前申報時轉(zhuǎn)出, 3.附表二第20欄申報哈
請問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進行認(rèn)證了,但是在11月的時候,供應(yīng)商把這個增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費用,借進項稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當(dāng)于這個發(fā)票不存在了
學(xué)費發(fā)票的開具,增值稅和收入確認(rèn),退費沖紅問題 收了一個學(xué)期的學(xué)費,需要分3個月確認(rèn)收入,但是發(fā)票是一次性開具的,那么增值稅在報稅的時候是要分3個月申報么?如果出現(xiàn)退費,那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報的時候怎么處理?直接沖減當(dāng)期么?
請問老師,采購材料的進項稅金1000元已經(jīng)在當(dāng)期認(rèn)證抵扣,下個月供應(yīng)商用沖紅了,那我們在次月申報增值稅時做進項稅金轉(zhuǎn)出,那么轉(zhuǎn)出后,這1000元的進項稅金是不也在增值稅申報表中的本年累計進項稅金中嗎?
11月初勾選了一個發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進項轉(zhuǎn)出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時,將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進項轉(zhuǎn)出,為什么申報提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進項轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務(wù)處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財務(wù)報表 是按財務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
本月確認(rèn)是本月金開具紅字信息表嗎,金稅盤不能是銷售方開具紅字信息表然后購買方紅字確認(rèn)嗎嗎
您好,1.是的,以開紅字信息表(紙質(zhì)發(fā)票)或確認(rèn)(數(shù)電發(fā)票)的日期為準(zhǔn) 2.是的,如果抵扣了,金稅盤只能是購買方開紅字信息表
但是發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中有紅字確認(rèn)啊 這個拿來干什么而且之前你也跟我說過 抵扣了銷售方發(fā)起紅字信息表,要購買方確認(rèn)啊
您好,這是2個系統(tǒng):數(shù)電發(fā)票是紅字確認(rèn)單,要對方確認(rèn),金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 2.發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中有紅字確認(rèn),這是在電子稅務(wù)局的數(shù)電發(fā)票 納稅人可依次進入【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】功能。選擇“紅字發(fā)票確認(rèn)信息”模塊,點擊“已收到的確認(rèn)單”,系統(tǒng)將展示收到的紅字信息確認(rèn)單。選擇需要處理的紅字信息確認(rèn)單,點擊“查看”按鈕,進入信息確認(rèn)頁面,點擊“確認(rèn)”按鈕,彈出提示框,再次點擊“確認(rèn)”即可完成紅字信息確認(rèn)單的處理操作。
有沒有本月確認(rèn) 下月開紅字發(fā)票啊
金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 這是指購買方?jīng)]有紅字確認(rèn) 還是銷售方?jīng)]有紅字確認(rèn)啊
您好,會有,我們就遇到 了,月底確認(rèn),下月開紅票,結(jié)果我們申報有問題,問過12366,以紅字確認(rèn)單的日期為準(zhǔn)
什么叫以紅字確認(rèn)單為準(zhǔn) 那假設(shè)是10月發(fā)的紅字信息表 11月開紅字發(fā)票 那增值稅申報這張紅字票是申報10月的還是申報11月的
金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 這是指購買方?jīng)]有紅字確認(rèn) 還是銷售方?jīng)]有紅字確認(rèn)啊
還有要是月底確認(rèn)單發(fā)了下月確認(rèn)怎么辦
您好,1.紅字確認(rèn)單是數(shù)電發(fā)票,紅字信息表是金稅盤,朋友不要混著講嘛 2.金稅盤是紅字信息表不管哪方?jīng)]有確認(rèn),紅字確認(rèn)單是數(shù)電發(fā)票呀 3.還以月底發(fā)出的時間為準(zhǔn)
還有一個問題要是本月統(tǒng)計確認(rèn)之后本月又開了紅字發(fā)票 那是不是下月納稅申報的時候把本月的紅字發(fā)票申報掉啊
您好,下月納稅申報的時候把本月的紅字發(fā)票申報掉,是的,
金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 那也就是金稅盤銷售方抵扣勾選未確認(rèn) 銷售方開紅字信息表 不用購買方確認(rèn) 抵扣勾選確認(rèn)購買方開具紅字信息表 數(shù)電發(fā)票抵扣勾選確認(rèn)銷售方發(fā)起紅字確認(rèn)單,要購買方確認(rèn)才能開票 或者購買方發(fā)起紅字確認(rèn)單,需要銷售方確認(rèn) 才能開紅字發(fā)票 數(shù)電發(fā)票未抵扣,就由銷售方發(fā)起紅字確認(rèn)單 不需要購買方確認(rèn) 就能開紅字發(fā)票是不是啊 那數(shù)電發(fā)票未抵扣 ,可不可以由購買方申請 銷售方不用確認(rèn)就可以開票
您好,1.不對,紅字信息表,沒有“確認(rèn)”。只有?紅字“確認(rèn)單”才有”確認(rèn)“ 2.數(shù)電發(fā)票未抵扣,就由銷售方發(fā)起紅字確認(rèn)單 不需要購買方確認(rèn) 就能開紅字發(fā)票是不是,是的哦 3.數(shù)電發(fā)票未抵扣,可不可以由購買方申請 ,不可以呀,銷售方點一下紅字確認(rèn)單,也不用經(jīng)過購買方,自動就開出紅票了,很方便
金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 那也就是金稅盤銷售方抵扣勾選未確認(rèn) 銷售方開紅字信息表 不用購買方確認(rèn) 抵扣勾選確認(rèn)購買方開具紅字信息表是嗎
還有要是月底確認(rèn)單發(fā)了下月確認(rèn)怎么辦 還以月底發(fā)出的時間為準(zhǔn) 那紅字發(fā)票申報也是下月申報不是下下月申報是嗎
您好,1.銷售方開紅字信息表 不用購買方確認(rèn) ,是的 2.開具紅字信息表沒有確認(rèn)這個動作,您看他的名字起的也是信息表,不是確認(rèn)單 3.紅字發(fā)票申報也是下月申報,是的