可以的,需要視同銷售
老師,我們是一般納稅人的生鮮配送企業(yè),我們配送車上的車體廣告費用除了放廣宣費里還能放哪里呢?取得的是普通發(fā)票
老師,咨詢關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品的,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,比如一家牧業(yè)有限公司養(yǎng)雞的,這家公司是免稅的,開出的發(fā)票是普票。我們是餐飲企業(yè),取得這樣發(fā)票能否抵扣?如果不能抵扣為什么?人家是免稅的,不能開專票,又不讓抵,只能不買了唄。
老師好,我們企業(yè)是一般納稅人,我收到了一張購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師:我方是水產(chǎn)品企業(yè),可以開專票。對發(fā)是測繪公司,從我們這買的產(chǎn)品作為福利發(fā)放。如果我方開出專票,對方用做福利是否可以抵扣?
我們公司是一般納稅人,由于財務(wù)離職的原因,當(dāng)時18年、19年的咨詢費沒有當(dāng)年去做賬,咨詢費是專用發(fā)票。后來20年財務(wù)把之前的發(fā)票抵扣并且入賬,在20年抵扣企業(yè)所得稅,請問企業(yè)所得稅方面是怎么處理是符合稅法規(guī)定?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
什么情況不視同銷售呢?
外購的產(chǎn)品發(fā)給職工不需要 給外面的人的都需要
我們購買的宣傳品包裝加工印制了企業(yè)的logo,這個不能作為宣傳費成本抵扣?
同樣要視同銷售嗎?
如果你不視同銷售的話,不可以的。