您好,是適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是小企業(yè)準(zhǔn)則的呢?
老師好,我們公司剛成立,集團(tuán)(大股東)要求將新公司成立之前代為采購(gòu)的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(fèi)(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費(fèi)用等費(fèi)用,做預(yù)提費(fèi)用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報(bào)表上,集團(tuán)要將這部分預(yù)提費(fèi)用合并入今年集團(tuán)的合并報(bào)表中。(估計(jì)是想抵扣所得稅,所以才要求 費(fèi)用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報(bào)嗎? 問(wèn)題是集團(tuán)都要將這部分費(fèi)用并入2020合并報(bào)表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費(fèi)用的預(yù)提一方,不在1月份申報(bào)2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
居民個(gè)人孫某是會(huì)計(jì)專家,主要從事財(cái)稅咨詢工作,本年有兩種工作方案可供選擇。方案--:孫某在甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所兼職提供咨詢服務(wù),本年度取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入60萬(wàn)元且與甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所約定,孫某自己承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用以及損失,當(dāng)年的成本、費(fèi)用以及損失為40萬(wàn)元。方案二:孫某注冊(cè)成立一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),通過(guò)甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)外提供咨詢服務(wù),且與甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所約定,該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用以及損失,本年度該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)取得稅前經(jīng)營(yíng)收入60萬(wàn)元,當(dāng)年的費(fèi)用、成本以及損失為40萬(wàn)元。年上油的專川球,專圳加除法確定其他除合計(jì)10000元。當(dāng)年王強(qiáng)的其他扣除合計(jì)4萬(wàn)元,且沒有其他收入。設(shè)不考慮增值稅因系。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
居民個(gè)人孫某是會(huì)計(jì)專家,主要從事財(cái)稅咨詢工作,本年有兩種工作方案可供選擇。方案﹣-:孫某在甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所兼職提供咨詢服務(wù),本年度取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入60萬(wàn)元且與甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所約定,孫某自己承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用以及損失,當(dāng)年的成本、費(fèi)用以及損失為40萬(wàn)元。方案二:孫某注冊(cè)成立一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),通過(guò)甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)外提供咨詢服務(wù),且與甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所約定,該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)因提供咨詢活動(dòng)產(chǎn)生的成本、費(fèi)用以及損失,本年度該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)取得稅前經(jīng)營(yíng)收入60萬(wàn)元,當(dāng)年的費(fèi)用、成本以及損失為40萬(wàn)元。當(dāng)年王強(qiáng)的其他扣除合計(jì)4萬(wàn)元,且沒有其他收入。設(shè)不考慮增值稅因系。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
我們公司是一般納稅人,由于財(cái)務(wù)離職的原因,當(dāng)時(shí)18年、19年的咨詢費(fèi)沒有當(dāng)年去做賬,咨詢費(fèi)是專用發(fā)票。后來(lái)20年財(cái)務(wù)把之前的發(fā)票抵扣并且入賬,在20年抵扣企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅方面是怎么處理是符合稅法規(guī)定?
收到稅局的電話,說(shuō)我們?nèi)ツ瓴环涎邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件,原因是我們?nèi)ツ暧幸还P服務(wù)收入,所以認(rèn)為我們22年屬于商業(yè)服務(wù)業(yè),不符合享受優(yōu)惠政策,發(fā)票開的是*其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi),我們企業(yè)提供的是跟我們產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),前會(huì)計(jì)開錯(cuò)了,我們還做了稅審報(bào)告了,22年我們主要都在產(chǎn)品研發(fā),今年下半年才拿到注冊(cè)證,所以22年沒有收入,只有這一筆幾千塊的服務(wù)費(fèi)收入。現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們?nèi)?guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類自行匹配,然后解釋說(shuō)明,現(xiàn)在怎么弄呢
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
公司搬遷,重新購(gòu)買一批辦公桌椅、柜子。總價(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國(guó)之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
有什么不一樣嗎?
涉及是否需要用到以前年度損益調(diào)整的問(wèn)題
稅管員查到20年企業(yè)所得稅年報(bào)有這個(gè)問(wèn)題,讓公司自查,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)方面是要把18-19年的咨詢費(fèi)調(diào)增嗎?
你是在什么時(shí)候做這筆賬務(wù)處理的呢?
20年的時(shí)候做的這筆賬務(wù)處理
您好。20年納稅調(diào)增,那么18年,19年需要納稅調(diào)減