你好,就是你不退稅了,只免稅借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不用申請(qǐng)出口退稅。
請(qǐng)做外貿(mào)出口老師回答 請(qǐng)問一下,由外貿(mào)出口退稅想變更為生產(chǎn)企業(yè)退稅,可以嗎?如何操作還是怎么申請(qǐng)變更?
老師,想請(qǐng)問銷售商品給國(guó)外,然后我們國(guó)內(nèi)公司要弄出口退稅,怎么操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)做免退稅申報(bào),自檢出現(xiàn)商品代碼與海關(guān)數(shù)據(jù)中不一致,應(yīng)怎么操作呢?
請(qǐng)問企業(yè)產(chǎn)品出口后想放棄退稅,這種情況還需要向稅務(wù)申報(bào)或備案嗎?不辦出口退稅對(duì)企業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)?多謝
請(qǐng)問老師,商貿(mào)企業(yè)出口產(chǎn)品想放棄退稅,聽說還要做免稅,請(qǐng)問如何操作呢?多謝
進(jìn)貨和銷售的是庫(kù)存商品,本月只有一個(gè)收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項(xiàng)稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國(guó)有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報(bào)上月個(gè)稅,當(dāng)月工資里代扣的個(gè)稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個(gè)稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個(gè)稅就沒辦法從個(gè)人賬上扣,這部分個(gè)稅就會(huì)由公司承擔(dān)。請(qǐng)問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個(gè)納稅調(diào)整的工資薪金那個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷存系統(tǒng)先銷售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動(dòng)核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師
老師,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,和房產(chǎn)稅,8月份補(bǔ)繳了,怎么打印完稅證明?在平時(shí)打印的地方查詢不到
這個(gè)月只有一比應(yīng)收200,主營(yíng)收入是1800,銷項(xiàng)稅200,這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,超市的帳,在學(xué)堂看哪一個(gè)類型的課,是商貿(mào)嗎
新公司,先做進(jìn)貨票,還是銷售票
這個(gè)月只有一比銷售收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄什么
那就是不需要在稅務(wù)那申報(bào)備案,也不需要在報(bào)稅系統(tǒng)里填任何資料,只需要企業(yè)自己賬務(wù)處理就行,是這樣嗎
需要備案的直接申報(bào)就行。
不需要備案的,直接申報(bào)就可以
還是不太明白,怎么申報(bào)呢
附表一免稅銷售貨物里面填寫 然后減免明細(xì)表第一列、第三列填寫銷售額。
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者是選擇不抵扣勾選 不能抵扣
去年的出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在還能這樣申報(bào)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
請(qǐng)問老師要是不做這樣的申報(bào)可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
你好,你要怎么申報(bào),不這么申報(bào)
你說一下你的申報(bào)方式。
老師我的意思是不做任何申報(bào)處理,因?yàn)槲覀內(nèi)ツ瓿隹诹藘蓡危瑪?shù)量金額都很小,當(dāng)時(shí)也不知道出口退稅,賬務(wù)就按國(guó)內(nèi)銷售處理的,現(xiàn)在聽說不退稅也要申報(bào),就不知道怎么辦
按照國(guó)內(nèi)銷售的話,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,你需要做銷項(xiàng)稅額,你申報(bào)了嗎?不管你轉(zhuǎn)內(nèi)銷還是免稅,都是需要正常申報(bào)的呀。
我們?nèi)ツ晔亲隽虽N項(xiàng)稅額的,申報(bào)了也交了稅,現(xiàn)在聽說還要申報(bào),就不明白還要怎么申報(bào)
不需要重復(fù)申報(bào)了 你跟你稅務(wù)局那邊說下