用友 U8 中預收沖應收可自動也可手工核銷: 自動:進入 “應收款管理 - 轉(zhuǎn)賬 - 預收沖應收”,選客戶過濾出預收和應收記錄,點 “自動” 匹配,確認后制單。 手工:同界面,在預收和應收頁簽分別填寫對應轉(zhuǎn)賬金額(合計需相等),點 “確認” 后制單。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
你好老師,1.長期待攤和待攤現(xiàn)在都不用了嗎,房租用長期,低值易耗品直接計入費用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業(yè)詳細成本需要怎么核算,只有倉庫進出存表,發(fā)貨清單,沒有產(chǎn)成品和半成品統(tǒng)計,應該怎么算損耗多少比例?應該按多少計入產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品,主營業(yè)務(wù)成本?3.外賬現(xiàn)金科目余額少,怎么做增加多點呢?必須走公戶轉(zhuǎn)賬才行嗎?應收應付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務(wù)得話也只能掛應收應付嗎?外賬想做的正規(guī)點,查了明細賬都是沒辦法沖的,還請老師指點,謝謝老師!
老師,我們自行研發(fā)了新能源發(fā)動機系統(tǒng),相關(guān)技術(shù)申請了專利,專利都是按篇收費的,現(xiàn)在通過的專利文章只有3篇,還有十多篇沒通過的,但是我們的發(fā)動機已經(jīng)檢測認證通過了,達到預定使用狀態(tài),想問一下針對我們之前發(fā)動機資本化支出的部分能結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)嗎?這部分結(jié)轉(zhuǎn)的價值是資本化支出的部分加通過專利的價值一起嗎?還是單獨資本化支出的部分和專利文章區(qū)分開?結(jié)轉(zhuǎn)的話無形資產(chǎn)二級科目放哪個?那如果是和專利文章一起確認的話,后面十多篇沒通過的專利怎么處理?審核通過的時間比較長,麻煩老師詳細回復一下哈,謝謝
老師,公司給A客戶開票113萬(含稅價),屬走賬款;公司付給供應商87.2萬(含稅價),供應商按正常開票。供應商收款后扣除6%稅點回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務(wù),走票的,銷項開的是土石方工程,進項是運輸費,老板要求這一塊單獨核算,能看出利潤,我不知道怎么做賬,想了一下,做出來的分錄好像都不對,左邊這個,按平時的記賬都做進去了,其他應收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進去。麻煩老師指點一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了,52350是扣的稅點 標黃色的這一筆平不了賬
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎
營業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
老師我問下,合同沒約定付款時間,但票己開出,一般是對方收到票后多長時間付款的? 有沒相關(guān)規(guī)定?
進口煤炭,國內(nèi)銷售,涉及哪些賬務(wù)處理,賬務(wù)及稅務(wù)需要注意什么