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用友U8系統(tǒng)里面預收沖應收怎么操作,能不能自動核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細截圖示范一下,謝謝老師

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2025-09-17 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-17 20:39

用友 U8 中預收沖應收可自動也可手工核銷: 自動:進入 “應收款管理 - 轉(zhuǎn)賬 - 預收沖應收”,選客戶過濾出預收和應收記錄,點 “自動” 匹配,確認后制單。 手工:同界面,在預收和應收頁簽分別填寫對應轉(zhuǎn)賬金額(合計需相等),點 “確認” 后制單。

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如果有區(qū)分的話可以區(qū)分結(jié)轉(zhuǎn),二級科目一般是用無形資產(chǎn)的名稱,如果不能區(qū)分,后續(xù)的費用占比不大的話,可以直接費用化
2022-03-08
1,新準則沒有了,如果說你是長期的房租,要考慮放到使用權(quán)資產(chǎn)里面進行折舊攤銷。 低值易耗品還是會正常的攤銷啊,沒有說直接計入費用啊。
2021-08-15
同學,你好,這個是之前老師正在給你回復的問題,你需要@原來那個老師繼續(xù)回答,不然那個老師可能看不到呢
2023-04-30
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù) 3 。借應收 負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
公司購買稅控設(shè)備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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