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這個月只有一比銷售收入,月末結轉(zhuǎn)分錄什么

2025-09-17 20:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-17 20:31

您好,把這一批對應的收入的成本結轉(zhuǎn)就可以

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您好,超市購進商品,肯定也會有依據(jù)的。沒有入庫數(shù)量,無法去計算銷售成本的 呢
2022-09-02
你好!這個不需要結轉(zhuǎn)了。
2020-11-11
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-10-16
同學你好 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-進項稅
2024-02-28
同學你好,可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票。
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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