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當月只有進項,沒有銷項,進項認證了,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項怎么寫會計分錄,沒有認證,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項怎么寫會計分錄

2024-02-28 21:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-28 21:46

同學你好 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-進項稅

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齊紅老師 解答 2024-02-28 21:51

同學您好。如果記錄沒認證發(fā)票 記錄應交稅費—待認證進項稅額 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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同學你好 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-進項稅
2024-02-28
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額,
2020-10-09
同學你好 對的 銷項要結(jié)轉(zhuǎn)的 進項沒勾選沒法結(jié)轉(zhuǎn)
2023-04-11
你好,這個你正常做就可以了。借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅。 如果不認證的話,你就放在待認證進項稅里面就好了。比如你購買原材料,借,原材料應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅貸,應付賬款。
2025-04-03
一、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)200 二、借:應交稅費——未交增值稅200 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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