借,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。
月末增值稅銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄
請問當月的待認證進項稅和當月的銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做分錄
月末要結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅待認證進項稅額和應交增值稅銷項稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),憑證怎么做
當月只有進項,沒有銷項,進項認證了,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項怎么寫會計分錄,沒有認證,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項怎么寫會計分錄
老師 待認證月末轉(zhuǎn)進項稅額 進項稅額和銷項稅額 還有未交增值稅喝幾個月月末怎么做分錄呀
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務收入,那從微信零錢扣除,怎么反應到當月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進來100多人,然后我這個月做工資,報個稅,現(xiàn)在情況是我申報個稅入職時間我應該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應該是4月做筆付款的帳,借:應付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應商的成本因為4月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設計費計入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護關系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮???
那不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
具體怎么做,分錄
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅
怎么感覺看不明白呢?
就是把進項稅額和銷項稅額的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
麻煩你寫全一點
這是一種方式,我再給你發(fā)另外一種方式。
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅稅率 貸應交稅費-未交增值稅
好的,寫明白點
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅稅率 貸應交稅費-未交增值稅
但是不是進項抵銷項后,還有留底嗎怎么做分錄
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅