你好4月暫估入庫(kù)直接就
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問(wèn),這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫(kù)存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問(wèn),這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫(kù)存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做,可行嗎?
暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—估價(jià)入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品,第二個(gè)月沖暫估,在做一筆正常入庫(kù)的分錄,請(qǐng)問(wèn)這里上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師:你好 請(qǐng)問(wèn)下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫(kù)存商品 10 次月實(shí)際入庫(kù):借:庫(kù)存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時(shí)沖暫估:借:庫(kù)存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
年有筆貨出了當(dāng)時(shí)沒(méi)票占估借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品今年一月份開(kāi)的票 把借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
@董孝彬老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報(bào),還可以更改進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
啥叫開(kāi)戶行?小白一枚
9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問(wèn)月底應(yīng)收賬款余額?
老師你好,資產(chǎn)處置損益影響凈利潤(rùn)嗎?
一個(gè)月個(gè)稅扣1000元,工資發(fā)多少?
同一個(gè)單位,能從出納轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)么?
老師,交通補(bǔ)貼費(fèi)可以作為工資的個(gè)稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤(rùn)表里哪塊填寫(xiě)
這幾個(gè)題分別選啥啊啊啊啊
分錄怎么寫(xiě)呢老師
借庫(kù)存商品暫估 貸應(yīng)付賬款暫估
4月就是做兩個(gè)分錄:借:庫(kù)存商品暫估貸:應(yīng)付賬款暫估借:應(yīng)付賬款暫估貸銀行存款,5月份真正入庫(kù)了在沖減暫估:借:庫(kù)存商品貸庫(kù)存商品暫估是嗎老師,
那結(jié)轉(zhuǎn)成本那里怎么處理呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品暫估
是按照各個(gè)供應(yīng)商分開(kāi)入得庫(kù)
是的,你說(shuō)的是正確的
但是我先按暫估入庫(kù)的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本是在系統(tǒng)里導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù),會(huì)顯示哪個(gè)供應(yīng)商結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣暫估和成本那里供應(yīng)商對(duì)應(yīng)不起來(lái)了呀
那沒(méi)辦法,因?yàn)槟愠鍪哿?
這樣就是超市思迅系統(tǒng)里結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)是具體的那幾個(gè)供應(yīng)商成本,金蝶賬上這部分顯示庫(kù)存商品暫估部分,這樣操作可以嗎不會(huì)把庫(kù)存搞亂吧
不會(huì)的,你可以試試吧
那我4月份付款思迅系統(tǒng)5月份入庫(kù),賬這樣做行不,4月付款4月入庫(kù),因?yàn)楣静簧婕?交稅然后大學(xué)超市嘛會(huì)在每學(xué)期期末統(tǒng)一調(diào)整庫(kù)存,這種情況的話可以這樣操作嗎老師把5月份入庫(kù)在賬上做到4月,這樣也和結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)應(yīng)起來(lái)了
也可以的,比較靈活