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年有筆貨出了當(dāng)時沒票占估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?

2025-04-17 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 09:50

您好,你好,把當(dāng)時多轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)回就行了

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 09:50

分錄怎么寫

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 09:51

跨年了 要通過利潤分配嗎?

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 09:52

去年申報也報了 需要調(diào)整申報表嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-17 09:52

借庫存現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 09:59

借庫存商品還是庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2025-04-17 10:00

抱歉,不好意思,敲錯了,借方是庫存商品

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 10:38

再請教一下 比如那去年申報表業(yè)務(wù)成本多5000 今年申報表業(yè)務(wù)成本收入應(yīng)該少5000呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 10:39

這個是以前年度損益調(diào)整,和你今年的成本多少沒有關(guān)系

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 10:40

小企業(yè)準(zhǔn)則 需要走以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 10:40

小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接用以前年度損益調(diào)整就成

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 10:44

直接借:庫存商品 貸:利潤分配未分配利潤 對不?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 10:45

對的,沒錯,是這么做的

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 10:49

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-04-17 10:49

沒事,幫忙給個五星好評,多謝

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 12:01

再請教一下,如果暫估金額與發(fā)票一致 匯算清繳需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:03

這種情況就不需要調(diào)整了

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快賬用戶9120 追問 2025-04-17 12:04

非常感謝老師指導(dǎo)!

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:04

沒事? 幫忙給個五星好評

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您好,你好,把當(dāng)時多轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)回就行了
2025-04-17
同學(xué)你好 發(fā)票沒收到嗎
2022-11-09
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
您好,對的,這樣的話,是發(fā)票到貨后,再這樣做就行對的
2024-05-25
對的,你要紅沖成本,在做一個正確的成本
2022-09-17
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