您好,之前是做費(fèi)用了嗎這個(gè)
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)專票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個(gè)月說這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了要重新給我們開具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個(gè)是啥意思怎么操作
老師 上個(gè)月的一張進(jìn)項(xiàng)票 我認(rèn)證了 對(duì)方開錯(cuò)票了 這個(gè)月又重新給我開的 我對(duì)公給付錢了 分錄怎么做呢
老師,我單位上月認(rèn)真了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月沖紅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)檫@個(gè)月又重新開局了作廢的發(fā)票
老師。你好。上月發(fā)票開錯(cuò)了,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個(gè)月對(duì)方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
你好老師,我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了,他們沖紅后在這個(gè)月又開給我們了,但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了,這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新認(rèn)證新開的發(fā)票,這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開票給個(gè)人可以報(bào)銷嗎
老師好!問一下,A跟B采購,B跟c采購,c跟A采購,中間都有點(diǎn)差價(jià),可以嗎?
之前就是按正常認(rèn)證做賬,這個(gè)月我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)那里剛好多了這個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù),不知道會(huì)計(jì)分錄是不是做錯(cuò)了,因?yàn)檫@個(gè)月重開的發(fā)票也認(rèn)證了,上個(gè)月就沒管他
那你就世界管理費(fèi)用的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄是這么做的,但是資產(chǎn)負(fù)傲債表了這個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù)
你是應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了吧
是的,上個(gè)月是直接做的進(jìn)項(xiàng)稅,剛好這個(gè)沖紅了的,這個(gè)月又按原金額開給我了
那沒事兒,這個(gè)轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)就行
我現(xiàn)在是想調(diào)整這個(gè)科目,這個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是未交增值稅94.49的,現(xiàn)在出來一個(gè)負(fù)2萬多,這個(gè)要怎么調(diào)整呢
結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)在報(bào)表中