您好,就是領(lǐng)用原材料生產(chǎn)沒有完工嘛,但“當(dāng)月沒有產(chǎn)成品入庫”和“產(chǎn)成品入庫出庫”這個(gè)矛盾了呀
老師,當(dāng)月有出口銷售,但因?yàn)槟承┰?,未開具發(fā)票,該如何賬務(wù)處理?未開票部分產(chǎn)成品正常入庫?1、車間領(lǐng) 料 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 2、產(chǎn)成品入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 3、產(chǎn)成品出庫用暫估嗎?還是怎么操作?
你好老師 我門是加工企業(yè) 在庫存核算這一塊 我們是不是應(yīng)該先原材料采購 材料出庫 產(chǎn)成品入庫 然后 產(chǎn)品成本分配 在銷售出庫 可是很奇怪 問什么銷售出庫的時(shí)候只有只有分配成本 沒有 產(chǎn)品入庫成本/ 非誠勿擾 謝謝
老師你好 ,本月沒有庫存商品入庫 有領(lǐng)原材料維修以前賣出去的產(chǎn)品,分錄應(yīng)該怎么做
老師,我們單位生產(chǎn)瓶水的,領(lǐng)用原材料、產(chǎn)成品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,產(chǎn)成品出庫怎么做分錄,我有點(diǎn)懵圈了
老師你好,我們公司當(dāng)月沒有產(chǎn)成品入庫,但有原材料的出庫和產(chǎn)成品入庫出庫,這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬?生產(chǎn)成本應(yīng)該怎么做?謝謝
請(qǐng)教老師,填報(bào)匯繳表時(shí),營業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個(gè)是交警大隊(duì)罰款沒有發(fā)票,一個(gè)是給對(duì)方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,一般處理如下? 會(huì)計(jì)差錯(cuò): 1、未來適用法:不重要差錯(cuò),費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請(qǐng)問,員工不滿18歲,可以報(bào)個(gè)稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師,不好意思,我寫錯(cuò)了,就是本月有領(lǐng)用原材料生產(chǎn),但是沒有產(chǎn)成品入庫,有銷售產(chǎn)成品。
您好,這個(gè)正常,就是我們有生產(chǎn),但沒有完工,是在產(chǎn)品,銷售跟有沒有完工入庫沒有必然聯(lián)系的,可能銷售老庫存
那當(dāng)月是不是把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后就可以了,生產(chǎn)成本下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)?那老師,請(qǐng)問當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)成本怎么計(jì)算呀?
您好,沒有完工就不結(jié)轉(zhuǎn),下月完工就下月結(jié)轉(zhuǎn),主營業(yè)務(wù)成本就是本期我們的銷售產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的成本