你好,需要的做無(wú)限收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
小規(guī)模企業(yè),7月份另有原材料并組裝成庫(kù)存商品,該庫(kù)存商品由于內(nèi)部測(cè)試,所以又將庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),現(xiàn)在在7月份資產(chǎn)負(fù)債表中庫(kù)存數(shù)商品金額為負(fù)數(shù),想問下是怎么回事 1.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫(kù)存商品用于內(nèi)部測(cè)試 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱 貸:庫(kù)存商品 4.庫(kù)存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱
小規(guī)模企業(yè),7月份另有原材料并組裝成庫(kù)存商品,該庫(kù)存商品由于內(nèi)部測(cè)試,所以又將庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),現(xiàn)在在7月份資產(chǎn)負(fù)債表中庫(kù)存數(shù)商品金額為負(fù)數(shù),想問下是怎么回事 1.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫(kù)存商品用于內(nèi)部測(cè)試 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱 貸:庫(kù)存商品 4.庫(kù)存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品-產(chǎn)品名稱 剛剛咨詢老師說不寫(3)庫(kù)存商品用于內(nèi)部測(cè)試這筆分錄,如果我不寫這筆分錄,下月開始計(jì)提折舊應(yīng)該如何做呢 借:研發(fā)支出-費(fèi)用支出-產(chǎn)品名稱 貸:累計(jì)折舊
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫(kù)至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品,但是入庫(kù)存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫(kù)存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師,當(dāng)月有出口銷售,但因?yàn)槟承┰?,未開具發(fā)票,該如何賬務(wù)處理?未開票部分產(chǎn)成品正常入庫(kù)?1、車間領(lǐng) 料 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 2、產(chǎn)成品入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 3、產(chǎn)成品出庫(kù)用暫估嗎?還是怎么操作?
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗(yàn),剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫(kù)出庫(kù),每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點(diǎn)蒙圈,不知道怎么合理做成本,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購(gòu)入原材料(入庫(kù)) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫(kù)) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請(qǐng)老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫(kù)存商品—鑼(就這一個(gè)產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對(duì)嗎?) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品—鑼 請(qǐng)老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
做無(wú)票收入?下個(gè)月要開票,要退稅的,收入豈不是重復(fù)?只有不開票的計(jì)入未開票收入吧。產(chǎn)成品入庫(kù)理解為,已完工。未開票理解為未銷售或者已出庫(kù)未開發(fā)票。已出庫(kù)的話開具出庫(kù)單,但成本不結(jié)轉(zhuǎn),暫估出庫(kù)??還是說當(dāng)月的內(nèi)銷計(jì)入收入、核算產(chǎn)成品入庫(kù),出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,至于出口未開票部分就全部放入下個(gè)月??老師,能詳細(xì)的給我講解下不?
紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的。
你不想確認(rèn)無(wú)票收入,你可以在下一個(gè)月開了發(fā)票再確認(rèn)收入。
未開具發(fā)票是貨物銷售出去了,沒有開發(fā)票,但是納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,是這個(gè)意思。
我認(rèn)為下個(gè)月確認(rèn)收入比較好,不然增值稅報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟賬務(wù)也不一致
老師,那我當(dāng)月不確認(rèn)收入,那成本這款怎么處理比較好,主要是出庫(kù)這塊,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是足夠的,按全部銷售額取進(jìn)項(xiàng)。要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是開具出庫(kù)單不結(jié)轉(zhuǎn)成本,產(chǎn)成品庫(kù)存數(shù)量多,下月確認(rèn)收入后,在結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)成本???
好,那你就再下一個(gè)月確認(rèn)收入。
你下一個(gè)月確認(rèn)收入,在勾選發(fā)票。沒有確認(rèn)收入不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,在確認(rèn)收入的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。
也就是說:舉例這個(gè)月內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額9萬(wàn),勾選認(rèn)證發(fā)票≥9萬(wàn)就可以是嗎?<9萬(wàn)要繳納增值稅,出口企業(yè)一般都不需要繳納,留底退稅?!?萬(wàn)相當(dāng)于多抵扣了進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)率會(huì)降低,但核算了下沒有低得很離譜。然后產(chǎn)成品這塊,只需要核算內(nèi)銷的入庫(kù)和出庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn),無(wú)關(guān)出口未開票部分。出口未開票部分相當(dāng)于不需要開具入庫(kù)單和出庫(kù)單,不做產(chǎn)成品入庫(kù)和出庫(kù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不勾選,是這樣理解嗎老師???
關(guān)于出口未開票部分統(tǒng)統(tǒng)放下一個(gè)月,進(jìn)項(xiàng)得勾選認(rèn)證、確認(rèn)收入、產(chǎn)成品入庫(kù)、產(chǎn)成品出庫(kù),是嗎
你好,最好是小于9萬(wàn),你多多少少的交一部分稅款,達(dá)到你的稅負(fù)。
大約9萬(wàn)的話,你稅務(wù)局會(huì)找你們的,要么要求你們單位增量留底退稅,要么做一部分無(wú)票收入,就是不允許留底。
只需要核算內(nèi)銷的入庫(kù)和出庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn),無(wú)關(guān)出口未開票部分。出口未開票部分相當(dāng)于不需要開具入庫(kù)單和出庫(kù)單,不做產(chǎn)成品入庫(kù)和出庫(kù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不勾選,是這樣理解嗎老師??? 是的
那這樣可以嗎老師,勾選認(rèn)證內(nèi)銷+出口的進(jìn)項(xiàng),抵減內(nèi)銷后期末留抵去退一部分稅,然后確認(rèn)內(nèi)銷的收入、產(chǎn)成品入庫(kù)(內(nèi)銷+出口)、產(chǎn)成品出庫(kù)(內(nèi)銷部分),庫(kù)存商品庫(kù)存著下個(gè)月出庫(kù) 你覺得這樣是否可以,這樣不用繳納增值稅?目前季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表不體現(xiàn),下個(gè)月庫(kù)存量就消化了
兩者的處理,稅負(fù)率都一樣,偏低一點(diǎn),但沒有很離譜,參考身邊有些企業(yè)覺得還是安全區(qū)間
你們單位是商貿(mào)出口還是生產(chǎn)的?
生產(chǎn)型企業(yè),一般納稅人,小型微利企業(yè)
沒注意庫(kù)存發(fā)票量,開票時(shí)間上也晚了點(diǎn),30、31號(hào)剛好周末,無(wú)法購(gòu)買發(fā)票,導(dǎo)致的問題,疏忽了。
可以的,可以這么做的。
勾選認(rèn)證內(nèi)銷+出口的進(jìn)項(xiàng),抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)后期末留抵去退一部分稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)多退稅少,稅負(fù)率也會(huì)偏低一點(diǎn),但參考身邊企業(yè)在安全范圍內(nèi)。然后確認(rèn)內(nèi)銷的收入、產(chǎn)成品入庫(kù)(內(nèi)銷+出口)、產(chǎn)成品出庫(kù)(內(nèi)銷部分、出口部分不出庫(kù)),庫(kù)存商品庫(kù)存量大放著下個(gè)月出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認(rèn)收入。這樣相比勾選認(rèn)證大于等于9萬(wàn),沒那么明細(xì),老師在幫我看一遍哦,是這樣就確認(rèn)關(guān)閉會(huì)話了,辛苦了哦
可以的,只要你符合退稅的要求,可以申請(qǐng)退稅。
你退回來(lái)的稅款,你以后再銷售出去,你的稅負(fù)就比較多,需要交稅的。
兩個(gè)做法你都可以的,反正你交稅是一樣的。
兩者做法都不需要繳納稅費(fèi),申請(qǐng)出口退稅后,收齊<期末留抵,退稅收齊部分,沒有免抵額,大于等于9萬(wàn),有少許期末留抵,但不退稅也不用繳納稅費(fèi),兩者方法稅負(fù)率都在安全范疇。哎
你好,那你就選擇適合的,你哪個(gè)方便哪個(gè)按哪個(gè)來(lái)。
明白,謝謝老師,再見
不用客氣,工作愉快