您好,同學(xué)!這個(gè)是福利吧?
1,某化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國(guó)外空運(yùn)進(jìn)口一批高檔化妝品,成交價(jià)格1380000元、運(yùn)費(fèi)20000元,進(jìn)口關(guān)稅為280840元。自海關(guān)運(yùn)往單位的途中發(fā)生運(yùn)費(fèi)8000元,但未取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。該化妝品人庫后的45%被生產(chǎn)部門領(lǐng)用繼續(xù)加工高檔化妝品(經(jīng)海關(guān)審查,公司申報(bào)的完稅價(jià)格未包含保險(xiǎn)費(fèi),公司的解釋是相關(guān)費(fèi)用無法確定,海關(guān)對(duì)此依法進(jìn)行調(diào)整)。(2)以成本為80.000元的原材料委托某縣A企業(yè)加工高檔化妝品,取得專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)50000元、輔助材料5000元,受托方按規(guī)定代收代繳了稅款。(3)當(dāng)月采用分期收款方式銷售A高檔化妝品,當(dāng)月發(fā)出貨物,不含稅售價(jià)為1500000元;合同約定分3期結(jié)算,自當(dāng)月起每月月末結(jié)算一次。(4)采取預(yù)收款方式銷售B高檔化妝品215000套,不含稅單價(jià)58元,貨物已經(jīng)發(fā)出。(5)將自產(chǎn)的B高檔化妝品共1000套在展銷會(huì)上作為小樣贈(zèng)送給客商。(6)為某影視公司定做演員專用的油彩和卸妝油一批,收取價(jià)稅合計(jì)67.86萬元,另收取運(yùn)輸費(fèi)5萬元、優(yōu)質(zhì)費(fèi)2.02萬元
某高檔保健品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)用主要原材料有野山參、蟲草等名貴中藥材。該年企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益較好,為獎(jiǎng)勵(lì)員工,公司決定以庫存的野山參作為福利發(fā)放給職工。另外,春節(jié)期間公司銷售部門以蟲草作為禮品饋贈(zèng)給重要客戶,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示,通知財(cái)務(wù)小王將以上耗用的材料全部計(jì)入當(dāng)月生產(chǎn)成本,并安排由生產(chǎn)部門開具領(lǐng)料單完成材料出庫手續(xù)。將自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工,和作為禮物送給客戶卻計(jì)入生產(chǎn)成本是存在偷稅漏稅的行為嗎
某高檔保健品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)用主要原材料有野山參、蟲草等名貴中藥材。該年企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益較好,為獎(jiǎng)勵(lì)員工,公司決定以庫存的野山參作為福利發(fā)放給職工。另外,春節(jié)期間公司銷售部門以蟲草作為禮品饋贈(zèng)給重要客戶,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示,通知財(cái)務(wù)小王將以上耗用的材料全部計(jì)入當(dāng)月生產(chǎn)成本,并安排由生產(chǎn)部門開具領(lǐng)料單完成材料出庫手續(xù)。此做法存在偷稅漏稅的行為,那正確的做賬是應(yīng)當(dāng)怎么計(jì)入呢
某高檔保健品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)用主要原材料有野山參、蟲草等名貴中藥材。該年企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益較好,為獎(jiǎng)勵(lì)員工,公司決定以庫存的野山參作為福利發(fā)放給職工。另外,春節(jié)期間公司銷售部門以蟲草作為禮品饋贈(zèng)給重要客戶,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示,通知財(cái)務(wù)小王將以上耗用的材料全部計(jì)入當(dāng)月生產(chǎn)成本,并安排由生產(chǎn)部門開具領(lǐng)料單完成材料出庫手續(xù)。該公司納稅部分有些爭(zhēng)議,存在偷稅漏稅的行為,稅務(wù)局派兩個(gè)人來找該公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行補(bǔ)交納稅的部分并對(duì)他們進(jìn)行了教育。應(yīng)當(dāng)如何正確的記賬?
老師,請(qǐng)問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個(gè)賬套,共用一個(gè)銀行賬戶,分公司訂購材料時(shí)應(yīng)付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時(shí)為負(fù)數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號(hào)?
6月份補(bǔ)繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機(jī)動(dòng)車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請(qǐng)問下公司4月取得的動(dòng)車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當(dāng)月增值稅申報(bào)表可以不申報(bào)嗎,等需要抵扣的月份申報(bào)可以嗎