對的,是的,不需要了。
預(yù)收一萬元賬款,全額開具發(fā)票。依據(jù)服務(wù)合同,本期只能確認5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預(yù)收9433.96 應(yīng)交稅費-增 566.04 本期確認收入。 借:預(yù)收 4716.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4716.98 那么在申報增值稅時按照開票金額全額申報增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報表主營業(yè)務(wù)收入會大于申報增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
收含今年在內(nèi)10年的租金共10萬,這10萬的收入在收款當(dāng)月已申報了全額的增值稅,那其中預(yù)收的9年的租金在未來相應(yīng)月份只須確認不含稅收入而不用再做增值稅分錄和申報了,對嗎?
借:銀行存款25萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入37128.71 預(yù)收賬款210396.04 應(yīng)交稅費2475.25 我公司是小微企業(yè),這是收了包括當(dāng)期在內(nèi)以后5年的租金,確認了當(dāng)期收入并計算了25萬已收款的增值稅分錄,問本季度申報增值稅時小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)填哪個數(shù)?
老師,請問 收到開具了發(fā)票給客戶,但是沒有成本票,先記了預(yù)收賬款,等第二次收款時在確認收入,那么本月需要申報增值稅嗎,還是確認收入后才需要申報增值稅
小微企業(yè)收預(yù)收款一筆,在收款當(dāng)季已全額申報增值稅(免交),在后期每月確認收入時(沖減預(yù)收款)是否就不需再做所確認收入的增值稅申報了?
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦矗?/p>
那確認收入后季度申報時利潤表上看有收入,但又無相應(yīng)增值稅申報,這樣沒關(guān)系嗎? 會不會被稅局要求寫情況說明 ?
在當(dāng)年內(nèi)嗎?只要當(dāng)年內(nèi)就可以。
就是最后你的營業(yè)收入和增值稅的銷售額是一樣的就可以。
跨年了,共10年的預(yù)收規(guī)
你這種有風(fēng)險的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致
共10年的預(yù)收款,跨年了,增值稅在當(dāng)年申報了,此后幾年屬于后期確認各自收入的期間
你稅務(wù)局沒有找你們嗎?我們這邊都找。
稅局找是要讓寫情況說明嗎?
對的,是的,而且要求調(diào)整。
所得稅納稅調(diào)增嗎?我們是現(xiàn)在遇到這種跨年的情況,增值稅和所得稅不知道怎么處理好?
你好對的 增加收入的
那就是增值稅在預(yù)收款當(dāng)期按收款額全額申報 ;所得稅賬上可以分期(跨年)確認收入但第四季度申報時按預(yù)收款全額做調(diào)增申報,是這樣處理么
可以的,可以這么做的。
那調(diào)增后如果沒有虧損可抵減那不是要上所得稅了嗎 ?如果不想上所得稅不做調(diào)增而導(dǎo)致兩稅不一致可以通過向稅務(wù)局做情況說明能行嗎?
是的,需要交企業(yè)所得稅的。
我問你稅務(wù)局這種情況下,我們這邊不可以。
你問下你稅務(wù)局我們這邊不可以。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快