是的,直接申報(bào)有增值稅的時(shí)候,附加稅會(huì)自動(dòng)出來

老師,個(gè)體戶開了服務(wù)類的發(fā)票,但是報(bào)增值稅的時(shí)候服務(wù)類那一欄是灰色的,可以直接把服務(wù)費(fèi)開票金額填到勞務(wù),貨物那一欄申報(bào)嗎,都是免征增值稅,
老師您好,小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票已繳納稅款,但是銷售金額又未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)是填在第二欄還是第10欄
老師,好。我們是挖礦石的一般納稅人,一月份的時(shí)候,開的票有礦石(13%),技術(shù)服務(wù)(6%),技術(shù)咨詢(6%),我申報(bào)增值稅的時(shí)候,是只填附表一就行了嗎
老師好,請(qǐng)問報(bào)增值稅的時(shí)候,附表四填增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)怎么填
老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi)和咨詢服務(wù)類的增值稅票,未達(dá)起征點(diǎn),報(bào)增值稅的時(shí)候只填第10欄,附加稅不用填是吧?
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?


老師,填左邊還是右邊
填寫右邊就可以的哦哦?
好的,老師
期待您的五星好評(píng),非常感謝呀!