你好,6%的在下面也需要填寫的一般計稅6%服務一欄。附表三第三行第一列價稅合計需要填寫。
老師,我們是一般納稅人做計算機及軟件的,10月給客戶開了一張技術服務費6%的普票,請問申報增值稅報表的時候,這張普票的數(shù)據(jù)填哪里啊
老師您好,我想問一下,我是一般納稅人我開了一個信息技術服務其他軟件服務6%的發(fā)票,報稅的時候攔截提示當增值稅稅種類別代碼為應稅貨物是不能填在表一的第5行怎么辦
老師,好。我們是挖礦石公司,銷售的有礦石13%,技術咨詢6%,就是我做賬和報稅的時候,都應該注意些什么
老師,好。我們一月份開的到有13%,6%的,我申報增值稅的時候,附表一只帶出來了13%的數(shù),6%的數(shù)沒有帶出來
老師,好。我們是一般納稅人,稅局當時只給我們核了個13%的稅,我們1月份的時候,開的票有13%和6%的技術服務和6%的技術咨詢。要是去稅局核稅種,技術服務和技術咨詢,征稅品目核成什么
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
附表一帶出數(shù)之后,附表三第三行第一列我需要把6%的數(shù)填上嗎
是的,需要填寫進去的。
不管6%開的什么名稱的發(fā)票,附表三都需要填寫嗎
對的,是的,可以這么理解,可以這么做的。
附表三其他列不用填了嗎?附表三不是服務,不動產(chǎn),無形資產(chǎn)扣除項目明細表嗎?,這個扣除指的是什么?
這個是差額交稅填寫的扣除項目,你們單位不是差額交稅的,不用填寫。
哦,明白了。謝謝老師,非常感謝
不用客氣,工作愉快。
是因為我們不屬于差額征收的企業(yè),所以只填第三行第一列就可以了嗎
對的是的,對的是的,對的是的。