你好 填寫在服務(wù)那欄 選擇6%稅率來填寫 開具其他發(fā)票里面
老師,我們是一般納稅人做計(jì)算機(jī)及軟件的,10月給客戶開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)6%的普票,請(qǐng)問申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,這張普票的數(shù)據(jù)填哪里啊
我們5月份開具了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)3000元,增值稅及附加稅共計(jì)186.79元,在申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,繳納了相關(guān)稅費(fèi),6月份對(duì)方將該3000元轉(zhuǎn)入我們公戶,請(qǐng)問這幾筆交易該如何記賬呢?
我們5月份是小規(guī)模納稅人,5月份的時(shí)候開了一張13200的服務(wù)票,然后6月份變成一般納稅人了,現(xiàn)在要填增值稅納稅申報(bào)表這個(gè)我應(yīng)該往哪填
請(qǐng)問一下大家,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司,屬于貨物勞務(wù)納稅人,11月開了一張技術(shù)服務(wù)電子普票,填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候帶不進(jìn)服務(wù)那一列,請(qǐng)問加副行業(yè)可以嗎,還是可以沖掉這個(gè)月重新開?
老師,好。我們是挖礦石的一般納稅人,一月份的時(shí)候,開的票有礦石(13%),技術(shù)服務(wù)(6%),技術(shù)咨詢(6%),我申報(bào)增值稅的時(shí)候,是只填附表一就行了嗎
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時(shí)還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個(gè)利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個(gè)值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
是在一般計(jì)稅那里填還是簡易計(jì)稅那里填啊
你好? ?你們是一般計(jì)稅里面哈? ??
但是一般計(jì)稅那里的6%的那一欄填不了數(shù)據(jù)
你好 你是不是沒有這個(gè)范圍 你跑去自己開票了? ? ??
有啊,我之前還開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票,只不過這次客戶只要我們開普票就可以了
你好? 那你就能報(bào)的。? 你看下提示是什么? ? ?一般技術(shù)選擇開具其他發(fā)票? ? ?6%稅率來報(bào)? ?
填不了也沒有提示,我在簡易計(jì)稅那里的6%就可以填數(shù)據(jù)。
你好? ? 但是6%應(yīng)該是一般計(jì)稅的稅率的。 不應(yīng)該是簡易計(jì)稅的? ? ?你是一般納稅人? 你要問下稅務(wù)局那邊才行? ??
問專管員對(duì)吧
嗯是的。 這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)不對(duì) 。??