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老師,個體戶開了服務類的發(fā)票,但是報增值稅的時候服務類那一欄是灰色的,可以直接把服務費開票金額填到勞務,貨物那一欄申報嗎,都是免征增值稅,

2022-10-09 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 20:14

您好,這個是可以的,可以

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快賬用戶4551 追問 2022-10-09 20:30

老師,稅務那邊說要增加稅種才能填報服務費發(fā)票金額,如果我不增加直接填報到勞務貨物那欄可以嗎,

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齊紅老師 解答 2022-10-09 20:31

偶爾一次可以,多的話不行

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您好,這個是可以的,可以
2022-10-09
同學,你好 你是不是沒有服務的經(jīng)營范圍??
2024-01-11
您好,不能填報,要到稅務審核通過確認開票的稅目及稅率才能填報。
2022-04-14
你好,你開的是什么業(yè)務的發(fā)票?
2023-01-04
你好,不可以的,你看下你有這個經(jīng)營范圍嗎?有這個經(jīng)營范圍讓你稅務局增加稅種認定。
2024-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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