您好,這個是可以的,可以
老師,我們是小規(guī)模納稅人,二季度貨物類開票:21778.22(不免增值稅),6460(免增值稅);服務類開票:11881.19; 貨物類未開票:66949.43;服務類未開票:12595.05 ;這些都是稅前的一個銷售額,貨物類增值稅是:887.28,服務類增值稅是:244.76,增值稅未達到增值稅45萬的一個銷售額,這個怎填寫申報表呢?
老師,個體戶開了服務類的發(fā)票,但是報增值稅的時候服務類那一欄是灰色的,可以直接把服務費開票金額填到勞務,貨物那一欄申報嗎,都是免征增值稅,
增值稅申報表服務那一列可以填數(shù),勞務那一欄是灰色的,只有第二欄自動帶出了數(shù)(開了專票),但是其他都填不了,這個應該怎么辦呢
老師好,出口貨物增值稅申報是填在免稅未開票那一欄嗎,為啥我的這一欄填不了,只能填服務那一欄
老師,我們平時是服務,上個月開了個貨物的票,申報的時候第19欄本期免稅額是灰色填不了,咋辦
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
老師,稅務那邊說要增加稅種才能填報服務費發(fā)票金額,如果我不增加直接填報到勞務貨物那欄可以嗎,
偶爾一次可以,多的話不行