是的,通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整管理費(fèi)用,這個(gè)科。
老師,去年股東入資的無形資產(chǎn)忘記攤銷了,現(xiàn)在開始攤銷的話,是從去年到現(xiàn)在一共的全部直接記管理費(fèi)用?還是去年的記以前年度損益調(diào)整,今年的記管理費(fèi)用?
老師,去年股東入資的無形資產(chǎn)忘記攤銷了,現(xiàn)在開始攤銷的話,是從去年到現(xiàn)在一共的全部直接記管理費(fèi)用?還是去年的記以前年度損益調(diào)整,今年的記管理費(fèi)用?
老師,22年有一筆管理費(fèi)用,應(yīng)該是折舊費(fèi),記成管理費(fèi)用工資了?現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)不對,應(yīng)該怎么調(diào)整?是調(diào)賬還是直接調(diào)表?
老師,去年有10完的在建工資計(jì)入到管理費(fèi)費(fèi)用了 ,現(xiàn)在調(diào)整的話,后期查賬的話合理嗎 、是直接通過損益調(diào)整還是直接調(diào)管理費(fèi)用較合理
2023年的專利代理費(fèi),未計(jì)入無形資產(chǎn),直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在還能調(diào)整過來嗎
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒開過票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣涉及開票嗎
把別人貨車撞了,我們公司支付的維修費(fèi)怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點(diǎn)一次性投入100萬元,無建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無殘值,生產(chǎn)經(jīng)營期每年可獲得稅后利潤15萬元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)評價(jià)該方案是否可行。
老師,您好,請問公司通過集體申報(bào)給員工做個(gè)稅匯算,請問哪里可以看到集體申報(bào)啊,謝謝
社區(qū)要求申報(bào)本單位員工工資統(tǒng)計(jì)表,2025年2月申報(bào)2024年度全年的員工工資,當(dāng)時(shí)按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報(bào),2025年3月又通知,2025年按季度申報(bào),2025年3月申報(bào)2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時(shí)向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報(bào),但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報(bào)數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬元?,F(xiàn)在6月需按要求申報(bào)第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報(bào)存在不符合申報(bào)工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報(bào)。請問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報(bào)的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個(gè)怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會為0分嗎
老師好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用可以在本年利潤表中填列嗎?
個(gè)體私轉(zhuǎn)公也可以嗎?開個(gè)人發(fā)票,貨款