“余額表平” 指應(yīng)付職工薪酬科目借貸方發(fā)生額合計相等(或期末余額為 0),但可能存在借方余額(如多付工資、沖銷過度)。 報表通常取 “應(yīng)付職工薪酬貸方余額”(表示應(yīng)付未付),若實際為借方余額,報表會顯示為負(fù)數(shù)(相當(dāng)于 “多付的款項”)。
您好老師,整年的應(yīng)職工薪酬累計發(fā)生額在哪里能查得到?資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬期末余額為零。
為什么我的應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬是平的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬期末余額是有數(shù)的,
“應(yīng)付職工薪酬年初余額—應(yīng)付職工薪酬期末余額” 表格里為什么計提金額要減期末余額?
應(yīng)付職工薪酬余額為負(fù)數(shù),報表應(yīng)該填在哪塊
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬期末余額是代表什么
會計已計提了6年,這多提的部分匯算清繳時調(diào)增還是調(diào)減
汽車折舊年限是多少年
老師,你好,我想請問一下,公司銷售一批音響客戶要求包安裝,但是我們沒有安裝資質(zhì)開不了建筑服務(wù)類。這個施工安裝費我應(yīng)該怎么簽合同?開票名稱應(yīng)該怎么做?以后的業(yè)務(wù)當(dāng)中會經(jīng)常發(fā)生這樣的問題,我們應(yīng)該怎么做或者是需要怎么做改變合適呢?
老師好!現(xiàn)稅局要求把往年生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料的銷售按當(dāng)期銷售做無票收入本月重開出發(fā)票,要更正往年的申報,哪么更正往年的增值稅申報,企業(yè)所得稅申報,哪財務(wù)報不是也是要更正嗎?今月開出發(fā)票時,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
利潤是不含稅銷售金額減去成本,那不含稅金額的話,如果是普票的話,怎么算
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,會計分錄怎么做
老師,有些會計資料原件就一份由辦公室保存,請問會計憑證下面可以放復(fù)印件嗎?
收據(jù)是收到款,客戶要求寫收據(jù),就用的嗎,包含現(xiàn)金,對公轉(zhuǎn)賬?
老師,剛注冊了一家個體戶,稅費種認(rèn)定里面沒有幫員工申報的個稅如下圖,那要不要每月0申報
我們購入一臺二手實驗設(shè)備,對方開不了設(shè)備發(fā)票給我們,只能開維修費的發(fā)票,請問我這邊怎么做賬???
這個就是你多付了少計提了
我維信發(fā)給你賬套了,
我檢查了下,好像也沒有多付,少計提