你好,最簡(jiǎn)單的您直接計(jì)入今年的管理費(fèi)用就可以的,嗯,因?yàn)槟阋?jì)入以前年度損益調(diào)整的話還得匯算清繳調(diào)整,嗯,沒(méi)那個(gè)必要的。
單位是小規(guī)模,今年6月從代理記賬那邊把賬接過(guò)來(lái)的。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年7月單位購(gòu)買管理軟件9000元,借:無(wú)形資產(chǎn)9000 貸:銀行存款9000。按5年,每年年底攤銷一次1800元,2019年12月她做了一筆,借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)900 貸:無(wú)形資產(chǎn)900。攤銷的貸方做“無(wú)形資產(chǎn)”是不是錯(cuò)了,我用不用更正這筆攤銷?還是說(shuō)今年12月繼續(xù)延續(xù)她的攤銷分錄(管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)1800 貸:無(wú)形資產(chǎn)1800)也可以?
老師,去年股東入資的無(wú)形資產(chǎn)忘記攤銷了,現(xiàn)在開(kāi)始攤銷的話,是從去年到現(xiàn)在一共的全部直接記管理費(fèi)用?還是去年的記以前年度損益調(diào)整,今年的記管理費(fèi)用?
老師,去年股東入資的無(wú)形資產(chǎn)忘記攤銷了,現(xiàn)在開(kāi)始攤銷的話,是從去年到現(xiàn)在一共的全部直接記管理費(fèi)用?還是去年的記以前年度損益調(diào)整,今年的記管理費(fèi)用?
老師,去年的無(wú)形資產(chǎn)忘記攤銷,今年一下全部攤銷記入了管理費(fèi)用,對(duì)嗎?還是需要把去年的金額記入“以前年度損益”,今年的記入管理費(fèi)用啊?
老師,去年的無(wú)形資產(chǎn)忘記攤銷,今年10月份做攤銷做錯(cuò)了,沒(méi)有區(qū)分去年和今年,現(xiàn)在11月賬里做調(diào)整,老師麻煩看看我調(diào)整的對(duì)嗎?為什么最后管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),這樣在利潤(rùn)表里顯示出來(lái)對(duì)嗎?
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
無(wú)形資產(chǎn)是按10年攤銷嗎?
您好,標(biāo)準(zhǔn)的是十年