您好,是去年的記以前年度損益調(diào)整,今年的記管理費(fèi)用
單位是小規(guī)模,今年6月從代理記賬那邊把賬接過來的?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年7月單位購買管理軟件9000元,借:無形資產(chǎn)9000 貸:銀行存款9000。按5年,每年年底攤銷一次1800元,2019年12月她做了一筆,借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)900 貸:無形資產(chǎn)900。攤銷的貸方做“無形資產(chǎn)”是不是錯(cuò)了,我用不用更正這筆攤銷?還是說今年12月繼續(xù)延續(xù)她的攤銷分錄(管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)1800 貸:無形資產(chǎn)1800)也可以?
老師,去年股東入資的無形資產(chǎn)忘記攤銷了,現(xiàn)在開始攤銷的話,是從去年到現(xiàn)在一共的全部直接記管理費(fèi)用?還是去年的記以前年度損益調(diào)整,今年的記管理費(fèi)用?
老師,去年股東入資的無形資產(chǎn)忘記攤銷了,現(xiàn)在開始攤銷的話,是從去年到現(xiàn)在一共的全部直接記管理費(fèi)用?還是去年的記以前年度損益調(diào)整,今年的記管理費(fèi)用?
老師,去年的無形資產(chǎn)忘記攤銷,今年一下全部攤銷記入了管理費(fèi)用,對(duì)嗎?還是需要把去年的金額記入“以前年度損益”,今年的記入管理費(fèi)用?。?/p>
老師,去年的無形資產(chǎn)忘記攤銷,今年10月份做攤銷做錯(cuò)了,沒有區(qū)分去年和今年,現(xiàn)在11月賬里做調(diào)整,老師麻煩看看我調(diào)整的對(duì)嗎?為什么最后管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),這樣在利潤表里顯示出來對(duì)嗎?
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請(qǐng)問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬,電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫?
老師 匯算清繳時(shí)工資賬載和申報(bào)有差額需要咋辦
老師,老板叫我開發(fā)票、沒額度??
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
如果記以前年度損益調(diào)整是不是還需要調(diào)匯算清繳?聽說可以都記入管理費(fèi)用,可以嗎?有這個(gè)說法嗎?
不需要,他就是正常攤銷的
那“以前年度損益調(diào)整”是不是要再轉(zhuǎn)入“利潤分配(未分配利潤)”這一步 ?。?
需要。,這個(gè)是需要的