您好 借:銀行存款、應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬記物業(yè)管理費,這是一年的物業(yè)費,記預收賬款每個月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應收款-代收物業(yè)管理費-代收物管費,貸預收賬款-物業(yè)管理費,應交稅費-應交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應收款-物管費,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入?請老師指導
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費~銷項稅 借:其他業(yè)務成本 貸:周轉(zhuǎn)材料~包裝物 請問出租包裝物是這樣寫分錄嗎?
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)費,我收到的是收據(jù),錢還在老板賬上,準備以后再進賬,那我現(xiàn)在做賬借其他應收款-(老板)代收物業(yè)費,貸預收賬款(因為以年收),等老板把錢進賬時,借銀行存款,貸其他應收款-(老板)代收物業(yè)費,然后每個月按時期確認收入,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,老師這樣做對嗎?謝謝
老師我們是物業(yè)公司,業(yè)主租滅火器,怎么做分錄哦,借:銀行 貸:應收賬款/物業(yè)板塊/其他嗎,還是其他業(yè)務收入 應交稅費哦
老師 我們是物業(yè)公司 收裝修管理費應該怎么入賬哦 是建立一個集體戶都放在里面 還是根據(jù)跟誰簽的合同入賬到個人身上哦,分錄是借:銀行 貸:應收物業(yè)費-裝修管理費嗎
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?