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Q

老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?

2023-10-16 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-16 10:21

同學(xué)你好 是費用還是成本

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快賬用戶2769 追問 2023-10-16 10:22

老師,是費用

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齊紅老師 解答 2023-10-16 10:24

借費用科目 貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2769 追問 2023-10-16 10:26

是開了兩張相同的費用發(fā)票,但是做賬只做了一張,認證了兩張

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齊紅老師 解答 2023-10-16 10:30

多開了一張發(fā)票然后要紅沖嗎

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快賬用戶2769 追問 2023-10-16 10:31

不紅沖,聯(lián)系不上對方了

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齊紅老師 解答 2023-10-16 10:34

同學(xué)你好 那你兩張都做賬

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快賬用戶2769 追問 2023-10-16 10:59

那我現(xiàn)在是補做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:03

同學(xué)你好 對的 是補做分錄

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快賬用戶2769 追問 2023-10-16 11:03

那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:06

上面給你分錄了哦

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快賬用戶2769 追問 2023-10-16 11:08

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:13

滿意請五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 是費用還是成本
2023-10-16
你好; 除非你們申請 留抵進項稅抵欠或者 抵減 進項稅轉(zhuǎn)出這部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的來抵扣當(dāng)月的增值稅的?
2021-12-03
你好 什么原因轉(zhuǎn)出 如果對方開負數(shù)發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-07-17
您好!進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄一般是:借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”,貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”。這樣做是為了抵減相應(yīng)的進項稅額。希望這能幫到您!
2024-11-05
借:成本費用科目/庫存商品等 貸:進項轉(zhuǎn)出
2024-12-17
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