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老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?

2022-07-17 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-17 12:19

你好 什么原因轉(zhuǎn)出 如果對方開負(fù)數(shù)發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3857 追問 2022-07-17 12:20

對方被稅務(wù)局認(rèn)定為虛開

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齊紅老師 解答 2022-07-17 12:35

你好 當(dāng)時(shí)分錄怎么做的 跨年了嗎

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快賬用戶3857 追問 2022-07-17 12:38

跨年了,已經(jīng)勾選認(rèn)證。取得票時(shí)借,工程施工機(jī)械使用費(fèi);待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。貸應(yīng)付賬款。認(rèn)證時(shí),借進(jìn)項(xiàng),貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2022-07-17 12:42

借應(yīng)付帳款 貸工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借工程施工貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤,分配未分配利潤

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你好; 除非你們申請 留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵欠或者 抵減 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的來抵扣當(dāng)月的增值稅的?
2021-12-03
同學(xué)你好 是費(fèi)用還是成本
2023-10-16
你好 什么原因轉(zhuǎn)出 如果對方開負(fù)數(shù)發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-07-17
您好!進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄一般是:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。這樣做是為了抵減相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。希望這能幫到您!
2024-11-05
借:成本費(fèi)用科目/庫存商品等 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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