是專(zhuān)票還是普票的呢?
老師,上個(gè)月開(kāi)了電子發(fā)票10萬(wàn),本月紅沖重新開(kāi)具10萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝。
你好,10月份有個(gè)三萬(wàn)的收入,但12月對(duì)方說(shuō)票稅號(hào)錯(cuò)了,我單位沖紅操作錯(cuò)誤,沒(méi)打印出來(lái)紅票,又開(kāi)了一張銷(xiāo)售票,結(jié)果這個(gè)三萬(wàn)就算銷(xiāo)售收入了,只能在1月沖紅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月那三萬(wàn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
上月購(gòu)買(mǎi)材料10萬(wàn),銷(xiāo)售方多開(kāi)了1萬(wàn)發(fā)票,開(kāi)的11萬(wàn)的發(fā)票,我們做賬進(jìn)入成本是10萬(wàn);第二個(gè)月購(gòu)買(mǎi)了10萬(wàn)材料,銷(xiāo)售方將之前多開(kāi)的1萬(wàn)金額減去,只給我們開(kāi)了9萬(wàn)的發(fā)票,那這樣我們?nèi)氤杀景l(fā)票金額就不夠了,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理這個(gè)情況?
老師,有張發(fā)票上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方抵扣了,我這個(gè)月要重新開(kāi),對(duì)方給我紅字信息表了,那我這月怎么做賬?假如我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了100萬(wàn),這個(gè)月重新開(kāi)了100萬(wàn),但是這個(gè)項(xiàng)目這個(gè)月還有開(kāi)出的發(fā)票,200萬(wàn),也就是紅沖了100萬(wàn),又開(kāi)了300萬(wàn),怎么做賬
上個(gè)月收到成本票10萬(wàn)已做賬,本月銷(xiāo)售方紅沖了這個(gè)10萬(wàn),又重新開(kāi)了10萬(wàn),怎么做賬
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
增值稅專(zhuān)票
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
后面是不是附上這個(gè)月收到的正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票
是的,就是那樣處理的