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Q

老師,上個月開了電子發(fā)票10萬,本月紅沖重新開具10萬,會計分錄怎么做,謝謝。

2020-10-30 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-30 10:01

您好,同學,分錄如下: 借應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入? 負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額? 負數(shù) 借應收賬款 正數(shù) 貸主營業(yè)務收入 正數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額? 正數(shù)

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快賬用戶8658 追問 2020-10-30 10:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-30 10:04

不用謝,麻煩給個好評,謝謝

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您好,同學,分錄如下: 借應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入? 負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額? 負數(shù) 借應收賬款 正數(shù) 貸主營業(yè)務收入 正數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額? 正數(shù)
2020-10-30
是專票還是普票的呢?
2023-10-16
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖再做藍字發(fā)票
2024-06-06
借應收賬款-10 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應家稅費負數(shù) 借應收賬款5 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2021-11-13
學員你好,做一個紅字的收入分錄,再做一個藍字的收入分錄 借:應收賬款負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入-10 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù) 藍字的收入分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-5 應交稅費-增值稅-銷項稅額
2021-11-14
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