你好,紅字發(fā)票根據(jù)紅字金額直接沖減當(dāng)期收入,做上期確認(rèn)收入的紅沖分錄 借應(yīng)收賬款(-17萬) 貸主營業(yè)務(wù)收入(-17萬) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(-17萬) 然后再做一筆確認(rèn)收入分錄12萬
已給甲方開具17萬發(fā)票,結(jié)算后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開多了,甲方要求把17萬沖紅,我方?jīng)_紅后又開具了12萬發(fā)票。做賬的時(shí)候是否可以沖回應(yīng)收賬款5萬。而不用先把17萬全部沖回,再把12萬這個(gè)發(fā)票憑證
我方給甲方開了17萬發(fā)票一張,其中7萬掛預(yù)收,10萬掛應(yīng)收。后甲方結(jié)算只有12萬。故給甲方開了紅字發(fā)票17萬。按照結(jié)算12萬重新開了發(fā)票。現(xiàn)在這紅字發(fā)票17萬要怎么做賬?具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
老師你好 問個(gè)會(huì)計(jì)分錄的問題 去年 預(yù)收款10萬 開具10萬的服務(wù)費(fèi)專票 今年實(shí)際結(jié)算后 業(yè)務(wù)只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實(shí)際產(chǎn)生業(yè)務(wù)的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務(wù)5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務(wù)收入 服務(wù)費(fèi) 銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對(duì)方已認(rèn)證的增票10萬 開具紅字 ②實(shí)際已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應(yīng)付 但是本月先不付 針對(duì)這三點(diǎn)的分錄該怎么寫!
老師好,我們是一般納稅人,去年我們收到一張發(fā)票20萬元,對(duì)方多開了3550元,在12月份對(duì)方給我們又開了一張3550元的紅字發(fā)票,他說是按銷售折讓,那我的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
24年2月收到一張50萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)抵扣完了,當(dāng)時(shí)我們付給對(duì)方28萬,還有22萬沒付,12月的時(shí)候這份合同終止了,后面的22萬停止支付,他們給我們開了一張紅字負(fù)數(shù)22萬的發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
其中10萬是應(yīng)收,另外7萬是預(yù)收賬款。這個(gè)預(yù)收怎么處理
你好,1.紅字發(fā)票紅沖,根據(jù)你以前確認(rèn)收入時(shí)做的分錄做紅沖,也就是說我上面那個(gè)分錄不一定準(zhǔn)確,如果當(dāng)時(shí)做收入確認(rèn)分錄時(shí),是做的應(yīng)收10萬,預(yù)收7萬。那么紅沖時(shí)借方的17萬要分兩個(gè)科目。 借應(yīng)收-10 借預(yù)收-7 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-17 2.關(guān)于12萬的收入確認(rèn),因?yàn)槭樟?7萬回來,而實(shí)際的收入是12萬,我們只多收了7萬預(yù)收那么做確認(rèn)分錄時(shí) 借預(yù)收7 借應(yīng)收5 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)
好的,謝謝
不客氣呢,工作順利