學(xué)員你好,做一個(gè)紅字的收入分錄,再做一個(gè)藍(lán)字的收入分錄 借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 藍(lán)字的收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-5 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師 請問我2月份開了10萬的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬多的負(fù)數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報(bào)稅的時(shí)候 增值稅自動(dòng)對應(yīng)10萬的增值稅 那個(gè)負(fù)數(shù)的增值稅填哪里
老師 這個(gè)月紅沖了10萬增值稅專票 開了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬 具體要編制哪些分錄 謝謝
老師 這個(gè)月紅沖了10萬增值稅專票 開了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬 具體要編制哪些分錄 謝謝
老師麻煩請教您一個(gè)問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開錯(cuò)的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個(gè)問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師麻煩請教您一個(gè)問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開錯(cuò)的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個(gè)問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師 剩下的5萬不用結(jié)轉(zhuǎn)啥的嗎
請問你發(fā)生退貨了嗎
不是退貨老師 是發(fā)票開錯(cuò)了 開了負(fù)數(shù)發(fā)票比正數(shù)發(fā)票的金額大 負(fù)數(shù)的金額要做分錄反應(yīng)嗎 怎么做呢老師
那就按照我上面的分錄負(fù)數(shù)沖銷,在做正數(shù),成本之前結(jié)轉(zhuǎn)過沒,結(jié)轉(zhuǎn)過就不用管了
老師 就是這個(gè)剩下5萬能抵扣的不需要反應(yīng)出來么
比如說 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
這種是月末才需要做的
這個(gè)是上個(gè)月的業(yè)務(wù) 老師 您說的那幾個(gè)分錄我已經(jīng)做了 具體咋做呀 太迷糊了 這些也是在網(wǎng)上搜的
你寫的那個(gè)太繁雜了,正常的結(jié)轉(zhuǎn)就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)你需要交的金額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 轉(zhuǎn)出后你的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級明細(xì)科目余額為0就對了,可否給個(gè)五星好評
老師 麻煩你了 還有個(gè)就是這個(gè)月沒有交增值稅呀 負(fù)數(shù)比正數(shù)大 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣嗎
有留抵的話可以不處理,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級明細(xì)科目余額跟你申報(bào)表的一致就可以了,可否給個(gè)五星好評
老師這樣的話 就只用做一個(gè)紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄和一個(gè)正常開票正數(shù)分錄就可以了么
是的,你的理解完全正確,要核實(shí)是不是結(jié)轉(zhuǎn)過成本,別漏掉