久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師 這個(gè)月紅沖了10萬增值稅專票 開了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬 具體要編制哪些分錄 謝謝

2021-11-14 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-14 08:27

學(xué)員你好,做一個(gè)紅字的收入分錄,再做一個(gè)藍(lán)字的收入分錄 借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 藍(lán)字的收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-5 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額

頭像
快賬用戶5462 追問 2021-11-14 08:28

老師 剩下的5萬不用結(jié)轉(zhuǎn)啥的嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-14 08:32

請問你發(fā)生退貨了嗎

頭像
快賬用戶5462 追問 2021-11-14 08:36

不是退貨老師 是發(fā)票開錯(cuò)了 開了負(fù)數(shù)發(fā)票比正數(shù)發(fā)票的金額大 負(fù)數(shù)的金額要做分錄反應(yīng)嗎 怎么做呢老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-14 08:42

那就按照我上面的分錄負(fù)數(shù)沖銷,在做正數(shù),成本之前結(jié)轉(zhuǎn)過沒,結(jié)轉(zhuǎn)過就不用管了

頭像
快賬用戶5462 追問 2021-11-14 08:44

老師 就是這個(gè)剩下5萬能抵扣的不需要反應(yīng)出來么

頭像
快賬用戶5462 追問 2021-11-14 08:46

比如說 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-14 08:46

這種是月末才需要做的

頭像
快賬用戶5462 追問 2021-11-14 08:48

這個(gè)是上個(gè)月的業(yè)務(wù) 老師 您說的那幾個(gè)分錄我已經(jīng)做了 具體咋做呀 太迷糊了 這些也是在網(wǎng)上搜的

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-14 08:52

你寫的那個(gè)太繁雜了,正常的結(jié)轉(zhuǎn)就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)你需要交的金額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 轉(zhuǎn)出后你的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級明細(xì)科目余額為0就對了,可否給個(gè)五星好評

頭像
快賬用戶5462 追問 2021-11-14 08:55

老師 麻煩你了 還有個(gè)就是這個(gè)月沒有交增值稅呀 負(fù)數(shù)比正數(shù)大 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-14 08:57

有留抵的話可以不處理,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級明細(xì)科目余額跟你申報(bào)表的一致就可以了,可否給個(gè)五星好評

頭像
快賬用戶5462 追問 2021-11-14 09:02

老師這樣的話 就只用做一個(gè)紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄和一個(gè)正常開票正數(shù)分錄就可以了么

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-14 09:03

是的,你的理解完全正確,要核實(shí)是不是結(jié)轉(zhuǎn)過成本,別漏掉

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,做一個(gè)紅字的收入分錄,再做一個(gè)藍(lán)字的收入分錄 借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 藍(lán)字的收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-5 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
2021-11-14
借應(yīng)收賬款-10 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)家稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款5 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-11-13
你好,你報(bào)稅需要按9萬做收入申報(bào),而不是按10萬填寫申報(bào)的?
2021-03-10
你好 不用做分錄的? 有稅款時(shí)直接抵扣?
2023-03-01
您好,對的,就這個(gè)意思的
2023-12-01
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×