你好,你不是直接沖紅和正數(shù)發(fā)票已經(jīng)都做賬了嗎?哪有困擾?

老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
請問老師,我們2月份開了發(fā)票,因為進項發(fā)票沒有及時開進來,交了15萬的稅,我們會計說可以把2月份開的發(fā)票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產(chǎn)生留抵稅額。我有點不明白,我3月紅沖重開一正一負不就相互抵消了嗎?怎么產(chǎn)生留抵,留抵應(yīng)該只是進項發(fā)票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
老師 那能紅沖后還有能抵扣的怎么反應(yīng)在賬上 還有之前供貨商開的進項發(fā)票沒交稅我也沒網(wǎng)上認(rèn)真 這些進項稅要做賬嗎 之前就做了 借 庫存商品 應(yīng)交稅費 進項稅 貸 銀行存款
你最早的沒認(rèn)證已經(jīng)做了進項稅額?
就是供貨商開來的發(fā)票是專票有進項可以抵扣增值稅 不是開了負數(shù)么 沒有交稅 這些進項也沒有抵扣過
第一張這張專票你是否認(rèn)證了?
沒認(rèn)證 只做了分錄
那你把發(fā)票推給對方了嗎?紅字發(fā)票是就差額部分開具的?