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老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答

2021-11-15 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-15 09:18

你好,你不是直接沖紅和正數(shù)發(fā)票已經(jīng)都做賬了嗎?哪有困擾?

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快賬用戶9649 追問 2021-11-15 09:23

老師 那能紅沖后還有能抵扣的怎么反應在賬上 還有之前供貨商開的進項發(fā)票沒交稅我也沒網(wǎng)上認真 這些進項稅要做賬嗎 之前就做了 借 庫存商品 應交稅費 進項稅 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:11

你最早的沒認證已經(jīng)做了進項稅額?

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快賬用戶9649 追問 2021-11-15 10:13

就是供貨商開來的發(fā)票是專票有進項可以抵扣增值稅 不是開了負數(shù)么 沒有交稅 這些進項也沒有抵扣過

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:18

第一張這張專票你是否認證了?

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快賬用戶9649 追問 2021-11-15 10:19

沒認證 只做了分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:53

那你把發(fā)票推給對方了嗎?紅字發(fā)票是就差額部分開具的?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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