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老師麻煩請教您一個(gè)問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開錯(cuò)的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個(gè)問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答

2021-11-15 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-15 09:18

你好,你不是直接沖紅和正數(shù)發(fā)票已經(jīng)都做賬了嗎?哪有困擾?

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快賬用戶9649 追問 2021-11-15 09:23

老師 那能紅沖后還有能抵扣的怎么反應(yīng)在賬上 還有之前供貨商開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒交稅我也沒網(wǎng)上認(rèn)真 這些進(jìn)項(xiàng)稅要做賬嗎 之前就做了 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:11

你最早的沒認(rèn)證已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額?

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快賬用戶9649 追問 2021-11-15 10:13

就是供貨商開來的發(fā)票是專票有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣增值稅 不是開了負(fù)數(shù)么 沒有交稅 這些進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣過

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:18

第一張這張專票你是否認(rèn)證了?

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快賬用戶9649 追問 2021-11-15 10:19

沒認(rèn)證 只做了分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:53

那你把發(fā)票推給對方了嗎?紅字發(fā)票是就差額部分開具的?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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