您好,計入營業(yè)外收入就可以了
老師,我們第一季度增值稅交多了,第三季度退回來了,怎么,我做分錄借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額,稅金及附加,然后我們結(jié)賬后,怎么我的應(yīng)交稅金增值稅銷項哪里變多了,是分錄有問題嗎
我公司是小規(guī)模納稅人,銀行收到退回上一季度的增值稅,怎么做賬務(wù)處理
老師,申報繳納第一季度的稅款比賬上的應(yīng)交稅費-增值稅還多了。應(yīng)該怎么處理?
請問銀行收到第一季度多繳增值稅稅款退回,賬上要怎么處理?
老師好,我想請問一下,小規(guī)模納稅人,2021年第三季度申報增值稅的時候,按的3%申報的,增值稅也是按3%繳納的,沒有減按1%申報,今年稅局查到了要讓按1%申報增值稅,剩余2%的增值稅要退回來,2024年5月份收到2021年第三季度退回來稅局多收的的增值稅、附加稅,怎么記賬,會計分錄怎么寫
建筑勞務(wù)公司從哪些方面做稅務(wù)籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應(yīng)收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
不用把稅款結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?
你們面是怎么做的賬了?
你們前面是怎么做的賬了?
沒有做這筆退稅的賬務(wù)處理,申請的退稅現(xiàn)在退到銀行了
做了支付增值稅的分錄沒有?
做了支付的分錄
這種直接計入營業(yè)外收入就可以
好的謝謝
不客氣,很高興幫您