你好,那你賬上做的是正確的嗎?

老師你好,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多了2分錢,這2分錢我應(yīng)該咋處理呢
老師我應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅賬上比保表少0.02 元,報(bào)表,增值稅是第一季度都報(bào)送了,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)0.02元
老師,申報(bào)繳納第一季度的稅款比賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅還多了。應(yīng)該怎么處理?
季度申報(bào)企業(yè) 發(fā)現(xiàn)第一季度實(shí)際繳納的增值稅比賬上應(yīng)交的少0.01(公司第一季度有3%的發(fā)票 當(dāng)初1%政策沒出來,4月申報(bào)倒退收入后申報(bào),我估計(jì)應(yīng)該是填減免申報(bào)的時(shí)候沒注意賬上應(yīng)交增值稅余額。)現(xiàn)在怎么操作?
老師,我是小規(guī)模,我季度報(bào)稅,繳納稅費(fèi)比我賬上少了兩分,我應(yīng)該怎么處理
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)


申報(bào)的數(shù)申報(bào)多了,但是另一個(gè)科目是不是也多了?
我查看我申報(bào)第一季度的數(shù)據(jù)和扣款數(shù)據(jù)不一致,是什么意思?
你看一下你們單位有沒有延期繳納的。
沒有啊,2022年度增值稅都屬于免稅的呢。
現(xiàn)在繳納的是2023年度第一季度的。
你別看這一個(gè),你去看稅務(wù)局里面的申報(bào)表。
申報(bào)表就是我第一張圖片呢
就要問一下你稅務(wù)局不太確定這個(gè)具體的是什么原因 不會(huì)是你后期改過申報(bào)表,這個(gè)差異也太大。