您好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤分配-未分配利潤

老師,我公司是小規(guī)模納稅人季報(bào),第一季度當(dāng)時(shí)政策還沒出來,1,2月的增值稅按3%算的,三月份政策出來了說按1%,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話意思是要沒享受三減一的政策要求申請退稅,那么我是要退前兩個(gè)月的嗎?怎么申請操作呢?
小規(guī)模納稅人2020年第二季度沒有享受3%減按1%申報(bào)增值稅,且當(dāng)時(shí)已經(jīng)交稅?,F(xiàn)在需要更正申報(bào)增值稅把多繳的稅金辦理退稅,請問附加稅都可以辦理更正后退稅嗎?
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
老師好,2021年6月小規(guī)模納稅人開增值稅發(fā)票稅點(diǎn)按3%交納900元,在2021年10月收到稅局退回多交的2%600元(2021年6月小規(guī)模納稅人按1%征收增值稅),請問退回時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何寫,謝謝
老師,請問第一季度我們申報(bào)繳納增值稅和附加稅,6月份稅局退了多申報(bào)的增值稅和附加稅,這個(gè)要怎么記賬,具體會(huì)計(jì)分類怎么做?
租賃收入如何進(jìn),如何攤銷
已勾稽的發(fā)票和未勾稽的發(fā)票,我這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?
公司比如購一個(gè)車子金融機(jī)構(gòu)放款公司,然后股東擔(dān)保簽字,貸款每個(gè)月扣股東的,這一套流程怎么做分錄
老師你好,企業(yè)是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在想購買一臺(tái)大型機(jī)器出租,這個(gè)會(huì)不會(huì)讓稅務(wù)認(rèn)為我們是生產(chǎn)企業(yè),如果不影響,開具出租發(fā)票稅率是13%嗎?
確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準(zhǔn)還是開票為準(zhǔn)或是收到貨款為準(zhǔn),牽扯增值稅申報(bào)以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開票?從哪里可以看出來?
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎


好的,謝謝老師
不客氣的,期待你的好評(píng)哦