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Q

老師,請問第一季度我們申報繳納增值稅和附加稅,6月份稅局退了多申報的增值稅和附加稅,這個要怎么記賬,具體會計分類怎么做?

2023-07-01 20:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-01 20:50

借銀行 貸應交稅費,借稅金及附加 負數(shù) 貸應交稅費 負數(shù)?????

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快賬用戶5122 追問 2023-07-01 21:19

具體的分錄呢,比如退4000元增值稅,140元城建稅,40元教育附加、60元地方教育附加?

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齊紅老師 解答 2023-07-01 21:21

您之前的會計分錄是怎么做的?

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齊紅老師 解答 2023-07-01 21:21

復制上面以前的分錄,把數(shù)字改成負數(shù)

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快賬用戶5122 追問 2023-07-01 21:38

我們之前第一季度是小規(guī)模,又剛好卡這變更為一般納稅人,在申報的時候有一筆收入直接按3%納稅,6月份稅局說那筆收入增值稅可以減按1%政策繳納,現(xiàn)在退的是那2%的增值稅及附加,這個怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-07-02 06:20

先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

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借銀行 貸應交稅費,借稅金及附加 負數(shù) 貸應交稅費 負數(shù)?????
2023-07-01
學員您好,借 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款
2020-09-07
您好,借:銀行存款 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-06-05
你好,是的,是這樣的。
2021-07-11
借銀行存款 貸應交稅費,未交增值稅、 應交稅費附加稅
2022-07-13
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