你好,對(duì)方給你開的是13%的那個(gè)嗎?如果是的話可以抵扣。
金稅盤在12月份已經(jīng)抵扣了,1月份想進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)表在附表二如何填寫,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是填在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形里
老師我們有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不符合,稅局通知轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,我應(yīng)該填寫表二23a欄次(異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額),還是填寫23b欄次(其他應(yīng)作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形)。
增值稅申報(bào)表本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額表中上期留抵稅額退稅欄中填寫了121380.13元,另外其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形填寫了-121380.13元,請(qǐng)問(wèn)老師從這兩欄中可以看出錯(cuò)誤地方嗎?
稅局打電話說(shuō)上游企業(yè)去年開給我們的有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題,要我們更正今年三月的申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填了附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形,都提示申報(bào)失敗,應(yīng)該填哪里呢?
老師融資租賃設(shè)備利息發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表附表二中填23b其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形欄嗎
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說(shuō)嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,中期貸款是屬于短期借款還是長(zhǎng)期借款?
同一個(gè)合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個(gè)條款呢?
請(qǐng)問(wèn)工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請(qǐng)過(guò)年休假,那本年可以申請(qǐng)的年休假是5天嗎?
對(duì)方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費(fèi)返還給對(duì)方怎么做賬?
老師,供應(yīng)商開出的發(fā)票單價(jià)成本小于我們內(nèi)部全部費(fèi)用合計(jì)成本單價(jià),那我們按照哪個(gè)單價(jià)入成本呢?供應(yīng)商是2.23單價(jià)發(fā)票金額,我們算前期承擔(dān)品牌費(fèi)使用、還有其他費(fèi)用等加起來(lái)是3.01,那按照哪個(gè)價(jià)格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計(jì)提增值稅
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報(bào)2月工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
是的,租賃利息進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的嗎
對(duì)的,是的,可以抵扣的