小規(guī)模納稅人季度收入不超30萬,沒有開票增值稅的申報方法為將銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的免稅銷售額相關(guān)欄次 。具體如下: ● 如果納稅人登記注冊類型非個體,銷售額填寫在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中; ● 如果納稅人登記注冊類型為個體,銷售額填寫在第11欄未達起征點銷售額中; ● 適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,將差額后的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的免稅銷售額相關(guān)欄次。

你好老師第二季度申報增值稅表填不好,小規(guī)模沒有超過30萬
老師,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬,怎么填寫增值稅納稅申報表
老師你好,小規(guī)模納稅人季度收入不超30萬,沒有開票增值稅怎么申報啊
老師好,小規(guī)模納稅人季度開票沒超過30萬,申報增值稅時,填到10行嗎?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅怎么做賬?1%開票的,有的季度超過30萬,有的季度沒有超過30萬。
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費用不,下個月開始多報幾個人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設備出租給客戶,當時做賬是把成品出庫做進去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進行折舊,折舊對應的是業(yè)務成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設備,我現(xiàn)在要怎么做會計科目
個體工商戶已開通稅務,已經(jīng)申報增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進項抵扣,對吧?還有就是這兩年的費用之前年度都沒有入費用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會議電視記入什么科目?
老師好,機關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費發(fā)票抬頭開具個人還是單位名稱?可以直接公對公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊資金沒有實繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務收入,那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應大于營業(yè)外收入了,因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務收入和增值稅報表不一致,怎么弄啊,老師?